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預交增值稅,如何做憑證?
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2017-08-01
貸款服務要交增值稅嗎
1/2277
2018-08-14
退回上年度多交增值稅
4/850
2023-07-06
開普通發(fā)票交增值稅吧
1/1079
2019-03-13
增值稅少交了怎么回事
1/1461
2019-02-21
增值稅什么企業(yè)都交嘛?
1/626
2019-09-19
代銷的增值稅交幾個點
1/964
2021-11-30
老師增值稅是按月交嗎
1/875
2018-10-23
投資收益要交增值稅嗎
1/1992
2017-03-22
賣房子需要交增值稅嗎?
1/285
2023-09-11
轉(zhuǎn)讓房產(chǎn)不交增值稅嗎?
1/911
2019-10-23
應交增值稅,減免怎做賬?
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2020-01-06
老師,獎金要交增值稅的?
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2019-05-04
小規(guī)模納稅人預交了增值稅22000,我開始借:應交稅費-已交增值稅貸:銀行存款,月末借:應收賬款,貸:應交稅費-應交增值稅,主營業(yè)務收入,我們一個季度才開22000,不會超過一個季度9萬標準的,我以后收到退回的增值怎么做分錄?
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2016-08-15
直租是按租賃合同上的的租租金全額交增值稅的,但因為保險和利息都是6%,購置稅都沒有進項,交增值稅時卻全額交16%,這樣是否交太高增值稅了,如何做到租賃合同上可按兩種增值稅種交稅,如利息是6%,本金是16%
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2018-05-09
當有一張海關進口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進口增值稅的票進項太大,我們認證之后可以無期限抵扣嗎,而且我們估計要抵扣好幾個月,那么分錄要怎么寫才正確。 當進項>銷項 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)3100 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)61000 借:應交稅費-未交增值稅 57900 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費)57900 那么我們這個57900可以用于下個月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
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2023-05-05
老師,請教一下:我公司這個月進項稅額大于銷項稅額或者是上期留底數(shù)字足以抵掉本期應交的增值稅,又或者是本來有應交未交的增值稅,由于之前有預交抵減了之后不用交增值稅,這些情況需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄嗎?
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2019-07-01
上月進項稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅),報稅的時候附表二填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導致應交稅費增加,結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應該如何處理?
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2018-09-07
老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)在收到預收款時預交了土地增值稅,等我開發(fā)票時預交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預交了10萬,當我開據(jù)發(fā)票時的月份應交的土地增值稅是5萬,這個月我是不是就可以不用交土地增值稅了?
1/2029
2019-05-15
有加計扣除的公司 如果當月進項稅1000,銷項稅2000,進項稅加計扣除 100 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-銷項稅額 2000 貸:應交稅費-進項稅額1000 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 借應交稅費-增值稅加計扣除 100 貸其他收益 100 借應交稅費-未交增值稅 1000 貸應交稅費-增值稅加計扣除 100 銀存 900
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2019-10-12