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上月進項稅額轉(zhuǎn)出做了這筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅),報稅的時候附表二填寫了進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)值,導致應交稅費增加,結(jié)果按照增加的數(shù)值繳稅了,后期應該如何處理?
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2018-09-07
老師你好,房地產(chǎn)企業(yè)在收到預收款時預交了土地增值稅,等我開發(fā)票時預交的土地增值稅可以抵扣吧。就是說假如我預交了10萬,當我開據(jù)發(fā)票時的月份應交的土地增值稅是5萬,這個月我是不是就可以不用交土地增值稅了?
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2019-05-15
老師,我是小規(guī)模公司,季度銷售沒有達到30萬,增值稅減免,分錄是 借:應交稅費~應交增值稅~減免稅 貸:營業(yè)外收入 這個分錄對嗎? 上面分錄中應交稅費~應交增值稅~減免稅 怎么結(jié)轉(zhuǎn)才能平 求指點,謝謝
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2020-02-20
稅控系統(tǒng)技術維護費第一次的可以全額抵扣增值稅,那么如果是增值稅專用發(fā)票的話,要認證抵扣,則先轉(zhuǎn)出票面上的稅額,那賬上應該是借:應交稅費-應交增值稅 全額 貸:現(xiàn)金 全額,為什么不對,而是全部先入費用,這樣賬上如何能正確算出交的增值稅?
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2021-03-11
你好老師,如圖所示,我們小規(guī)模增值稅季報的時候我看報表帶出來的減免稅是七千多按3%算出的,但是實際開票是1%的稅額,那么我出季報的時候沖應交稅費-應交增值稅 貸 營業(yè)外收入 -稅費減免 是按那個稅款沖銷?
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2022-04-12
我公司是小規(guī)模的,每個月開票都不超過3萬,可以免交增值稅,去年一直都把這筆免交的數(shù)掛在應交稅金-政策補貼的科目下,現(xiàn)在才知道應該掛在營業(yè)外收入-免征增值稅科目,請問應該怎么處理、
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2018-06-21
收到增值稅留底退稅, 借:應交稅費——應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——應交增值稅 進項稅額 借:其他應收款——應退期末留底稅額 貸:應交稅費——應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 收到時: 借:銀行存款 貸:其他應收款 —應退期末留底稅額 請問老師是這樣做賬務處理嗎
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2022-05-11
老師一般納稅人增值稅余額是負的在貸方什么意思,應交稅費未交增值稅余額在貸方啥意思
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2020-07-04
請問老師這道題的答案轉(zhuǎn)出未交增值稅107339.86是怎么來的?為什么呢?銷項稅額340946.73為什么結(jié)轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)出未交增值稅呢?
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2022-03-31
財務軟件中進項稅和銷項稅稅月末有余額嗎?是不是月末應該沒有余額應該轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。我理解的對嗎
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2019-12-11
請問,月底進項稅額大于銷項稅額,而且有進項稅額轉(zhuǎn)出,如何做分錄結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄
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2022-09-05
請問這個預繳稅款我做的對嗎?[圖片][圖片][圖片] 老師,那這里摘要說轉(zhuǎn)出已交增值稅,科目是轉(zhuǎn)出未交增值稅,感覺有點矛盾,應該怎么理解 有老師說沒問題 有的說有問題
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2022-08-15
老師 減免增值稅這么做對么?期末應交稅費-應交增值稅-減免稅額的余額應該怎么處理呢?
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2019-12-26
老師,請問小規(guī)模不到15萬免的增值稅稅額,我做成借:應交稅費-應交增值稅(銷項) 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免,這樣對嗎
1/480
2021-10-20
老師,結(jié)轉(zhuǎn)月底增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)了本月的進項稅、結(jié)轉(zhuǎn)了本月的銷項稅后,結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅科目后,余額為借方,現(xiàn)在還需要再做會計分錄嗎?
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2020-02-25
進項大于銷項,涉及到以下科目,可以這樣做分錄嗎? 借:銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:進項稅額 還需要再結(jié)轉(zhuǎn)“轉(zhuǎn)出未交增值稅”嗎?
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2024-01-12
做進項稅額轉(zhuǎn)出的時候,借原材料-甲 貸進項稅額轉(zhuǎn)出 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候借“銷項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸 進項稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅 ,進項稅額轉(zhuǎn)出一借一貸已經(jīng)沖減,但是相當于之前的進項稅額還在,沒有沖減掉 ,這還是相當于進項稅額多了嗎
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2022-01-13
老師,我們銷項稅額是3萬,進項稅額是1萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅是2萬,那是不是應交增值稅就是銷3萬-進1萬,再加上轉(zhuǎn)出未交增值稅2萬,總共應該繳納是4萬的意思?
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2022-04-14
我剛剛看到我去年12月的,結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額少轉(zhuǎn)了,2000多,所以導致去年年底的轉(zhuǎn)出未交貸方余額是2403.53?,F(xiàn)在可以有辦法補計嗎?導致今年的轉(zhuǎn)出未交增值稅也在貸方,怎么做分錄?去年本來就不用要稅的我自己分錄做錯了。所以19年12轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方去了,應該是借方余額3.94才對。
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2020-04-17
根據(jù)本月應交增值稅34000的7%計提城建稅3%計提教育費附加
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2023-06-11