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我是一般納稅人,我用免稅發(fā)票可以抵增值稅,然后我想知道賬務(wù)咋處理,我一般納稅人需要做進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是我的進(jìn)項(xiàng)沒有稅,轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會(huì)有很多,但是我根據(jù)國(guó)家政策,是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師,這是財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)稅費(fèi)明細(xì)賬,3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了,1,2,3進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)不用交增值稅,怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項(xiàng)為72490.27 不知道問題出在哪里,怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項(xiàng),是 次月繳納,那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎?還是年終的時(shí)候繳納,什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢?
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2017-12-22
老師。應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 和應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅。要怎么做賬。在計(jì)提本月未交稅金。這一套相關(guān)科目每月怎么做賬啊
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2019-07-18
老師,我想問下 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項(xiàng)稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅 已交稅金這幾個(gè)明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
老師您好,請(qǐng)問一般納稅人計(jì)提增值稅時(shí)有進(jìn)項(xiàng)稅,分錄這樣做對(duì)嗎,借:應(yīng)交稅金 銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅金 進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:應(yīng)交稅金 未交增值稅
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2022-01-04
老師好,一般納稅人,計(jì)提增值稅時(shí),銷項(xiàng)稅100,進(jìn)項(xiàng)稅60,進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除6,我計(jì)提增值稅,是借未交增值稅40還是34?
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2020-08-03
就是18年末應(yīng)交稅金,應(yīng)交增值稅下面的未交增值稅有借方余額,還有銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)都有余額,19年要不要從相反方向結(jié)轉(zhuǎn)一下
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2019-04-01
老師我進(jìn)入江西電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,打開所得稅申報(bào),彈出小助手安裝不正確,我安裝了好多遍,換了劉覽器,弄了兼容模式都不行,要怎么才能把小助手安裝正確???
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2020-05-09
請(qǐng)問老師,非營(yíng)利性醫(yī)院科室外包,對(duì)于出包人和承包人的會(huì)計(jì)核算分別應(yīng)該怎么做?怎么做才能合理節(jié)稅?如果承包人繳納管理費(fèi)的話,是不是要給出包人開發(fā)票?
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2019-06-20
增值稅主表25欄期初未交稅額(多繳為負(fù)數(shù))是什么意思
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2019-06-25
客戶未行使的權(quán)利的部分結(jié)轉(zhuǎn)收入為什么不交增值稅?
2/2022
2021-07-20
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到,轉(zhuǎn)出未交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2019-01-04
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目貸方有余額,且全年未交增值稅,對(duì)嗎
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2022-03-18
上月計(jì)提本月繳納不是應(yīng)該未交增值稅減少嗎?為什么這里要寫應(yīng)交?
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2019-03-24
老師,當(dāng)月進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)票,在收到時(shí)可不可以先做 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款等;月末按照實(shí)際抵扣的進(jìn)項(xiàng)票金額 做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 , 根據(jù)已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅和本月銷項(xiàng)稅來結(jié)轉(zhuǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 月末 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 余額在借方 就是剩余未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以嗎?
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2022-04-25
財(cái)務(wù)軟件做賬時(shí)應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目是不是可以自動(dòng)加減后轉(zhuǎn)到"轉(zhuǎn)出未交增值稅"科目?結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)直接看這個(gè)科目就可以了是吧?
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2018-06-19
收到原材料投資,已經(jīng)開具了增值稅專用發(fā)票,被投資方未支付增值稅款的會(huì)計(jì)分錄中為什么會(huì)把“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”記到“借”方
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2023-10-01
當(dāng)月銷項(xiàng)稅額12340.12,進(jìn)項(xiàng)稅額340,賬面未交增值稅12000.12。可是納稅申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)合并計(jì)算進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致系統(tǒng)計(jì)算出來的未交增值稅是12000.07,與賬面未交增值稅有0.05的差額,賬面這個(gè)貸方0.05的余額怎樣調(diào)平(每月都有類似情況,貸方累計(jì)已經(jīng)0.24)
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2018-11-13
老師好!老師好!月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元:銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn):麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02