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老師,小規(guī)模納稅人填增值稅申報(bào)表,銷售額未達(dá)起征點(diǎn),小微企業(yè)免稅銷售額怎么填?
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2019-10-17
無(wú)償贈(zèng)送他人。分錄:借:銷售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 如果要填寫增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)這個(gè)表格的話,貸方對(duì)應(yīng)的兩個(gè)數(shù)字 分別填哪里
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2017-10-27
單位是小規(guī)模納稅人,這月銷售收入12795.15,應(yīng)該不用交增值稅,在填增值稅申報(bào)表時(shí),這個(gè)銷售收入是填 在免稅銷售額中的哪一檔,有小微企業(yè)免稅銷售額,未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,其他免稅銷售額?另從銷售收入推出的應(yīng)納稅額383.85,是填在本期應(yīng)納稅額減征額,還是本期免稅額下,其中本期免稅額下又有小微企業(yè)免稅額和未達(dá)起征點(diǎn)免稅額填 在哪欄才能不交稅呢
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2017-03-06
老師,增值稅納稅申報(bào)表本年累計(jì)銷售額是不是應(yīng)該和本年收入一致? 但是我出售了自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)前期抵扣過(guò),所以賣的時(shí)候我再未開具發(fā)票一欄填寫了收入,申報(bào)了增值稅。但是實(shí)際上,處理固定資產(chǎn)的費(fèi)用,我走了固定資產(chǎn)清理,是不是我賬務(wù)處理上有問(wèn)題?
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2021-01-14
小規(guī)模企業(yè),辦公用家具銷售買了2000塊,本季度與其他收入。填增值稅申報(bào)表的第七欄(銷售試用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷售額),還是填第九欄(免稅銷售額)。
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2019-07-31
老師好,小規(guī)模納稅人2季度代開專票不含稅金額268867.93,請(qǐng)問(wèn)如何填增值稅申報(bào)表,已預(yù)繳增值稅2688.67,城建稅13.43
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2021-07-09
小規(guī)模納稅人季報(bào),2月只需要報(bào)個(gè)人所得稅吧?商貿(mào)行業(yè),如果2月代開專票了,已經(jīng)交了增值稅,2月申報(bào)暫時(shí)不填增值稅申報(bào)表,4月季報(bào)再填增值稅,附加稅,還有印花稅是什么情況下需要報(bào)?
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2022-02-23
如果看增值稅納稅申報(bào)表主表計(jì)算增值稅稅負(fù),是用應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)作為分子去除以銷售收入,還是只用銷項(xiàng)稅額?進(jìn)項(xiàng)稅額的結(jié)果作為分子去除以銷售收入啊
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2017-03-03
老師幫我看下這個(gè)是18年9月增值稅納稅申報(bào)表里面的稅款計(jì)算和稅款繳納,其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個(gè)分錄應(yīng)該在當(dāng)月是 借方:應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-(已交稅金)54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是?然后申報(bào)表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65,本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧?那么分錄應(yīng)該是在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65代表了就算下個(gè)月繳納這比稅款,到10月份繳納的時(shí)候沖到借方科目應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-(已交稅費(fèi))114084.65貸:銀行
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2019-03-13
老師,”應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅“余額與《增值稅納稅申報(bào)表》上的留抵稅額不一致,可以把這個(gè)差異部分調(diào)到哪個(gè)賬戶?
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2020-06-11
外貿(mào)出口企業(yè),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已勾選 “出口退稅勾選”,后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開具錯(cuò)誤且不能重開,進(jìn)項(xiàng)稅額需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)申報(bào)哪一項(xiàng)?
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2023-10-31
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人季報(bào)填增值稅申報(bào)表時(shí)第四項(xiàng),免稅銷售額那是填含稅的銷售額還是填不含稅的銷售額呢
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2020-01-10
老師,請(qǐng)教增值稅申報(bào)附表4,報(bào)稅控機(jī)的金額,減免稅表還要報(bào)嗎?
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2019-10-29
公辦學(xué)校怎么填報(bào)企業(yè)所得稅表(季報(bào))和申報(bào)增值稅表,全填0嗎
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2021-10-10
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表中25行期初末繳稅額是什么意思
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2019-08-14
無(wú)票收入是填寫到增值稅申報(bào)表表一里邊的未開具發(fā)票那里嗎
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2019-01-13
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)的增值稅時(shí),要填寫附表一,附表三嗎?
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2023-03-07
老師,我最近看電子稅務(wù)局。好像增值稅申報(bào)表沒(méi)有附表1到4了。
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2019-04-04
2021年的增值稅沒(méi)有申報(bào) 現(xiàn)在去更正的話 需要改哪些表 就是房產(chǎn)稅申報(bào)了 但是沒(méi)有申報(bào)9的增值稅 印花稅 附加稅 企業(yè)所得稅申報(bào)表年報(bào)也要改 我想問(wèn)下 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表也要更改嗎 就是2021年的 、
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2023-05-27
不是增值稅預(yù)繳納稅申報(bào)表需要申報(bào)嗎?但是一直顯示需要申報(bào),這個(gè)需要申報(bào)嗎
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2019-10-11