
一般納稅人,7.8月份的增值稅進(jìn)項稅額未在增值稅納稅申報表上申報,現(xiàn)在怎么辦?
答: 您好,那您在最近月份補充申報
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,小規(guī)模納稅人季度銷售額不足30萬的話,在進(jìn)行增值稅納稅申報時只需要填寫《增值稅納稅申報表》,不需填寫《增值稅納稅申報表附列資料》和《增值稅減免稅申報明細(xì)表》這兩個表了嗎?
答: 是的,對的,是的額,是的額
增值稅一般納稅人減免稅申報需填寫哪幾個表?是不是增值稅納稅申報表(一般納稅人)、增值稅納稅申報表附列資料(一)、增值稅減免稅申報明細(xì)表這三個表即可是吧?
上月增值稅進(jìn)項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



燕子 追問
2017-03-03 14:37
燕子 追問
2017-03-03 14:58
袁老師 解答
2017-03-03 13:14
袁老師 解答
2017-03-03 14:29
袁老師 解答
2017-03-03 14:50
袁老師 解答
2017-03-03 15:14