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CMA每年繼續(xù)教育費(fèi)是多少?
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2019-04-27
東奧會(huì)計(jì)職業(yè)教育加盟
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2023-02-21
#提問(wèn)#老師,在國(guó)稅這邊交增值稅了,地稅那邊要交地方教育費(fèi)及城鎮(zhèn)建設(shè)稅這些嗎
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2018-12-31
我們2017年房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅計(jì)入管理費(fèi)用里面,現(xiàn)在填高新年報(bào)營(yíng)業(yè)稅金及附加沒(méi)有這些數(shù)據(jù)?怎么填呢?只有城建稅、教育稅附加等數(shù)據(jù)我用的EXCEL登記是21萬(wàn),而營(yíng)業(yè)稅金及附加只有48000元,老師現(xiàn)在怎么填呢
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2018-01-19
老師您好,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里的凈利潤(rùn)比利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)多著120元,原因是在10月份多提了稅金及附加,在11月份繳納時(shí)做了借-應(yīng)交稅金(教育費(fèi)附加)120,貸-本年利潤(rùn)120。那現(xiàn)怎么賬務(wù)處理一下。
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2022-01-11
2017年1月,末公司黨羽實(shí)際應(yīng)交增值稅為350000元,應(yīng)交消費(fèi)稅150000元,城建稅稅率7%,教育費(fèi)附加3%,月底,該公司應(yīng)當(dāng)計(jì)入“稅金及附加”科目的金額稅是()元A 。15000B。3500C。5000D,200000
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2018-01-19
3.某市化肥生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年度發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售產(chǎn)品取得不含稅銷售額6000萬(wàn)元; 2)應(yīng)扣除的銷售成本3000萬(wàn)元; (3)繳納增值稅300萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加48萬(wàn)元; (4)發(fā)生銷售費(fèi)用500萬(wàn)元,管理費(fèi)用800萬(wàn)元; (5)贊助支出10萬(wàn)元,被環(huán)保部門罰款支出5萬(wàn)元; (6)2016、2017年度經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)的虧損額分別為60萬(wàn)元和40萬(wàn) =5-7240(元)元: 計(jì)算2018年度應(yīng)納的企業(yè)所得稅稅額。
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2022-06-28
員工去外地參加培訓(xùn)學(xué)習(xí),產(chǎn)生的交通費(fèi)入差旅費(fèi)還是入職工教育經(jīng)費(fèi)
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2018-09-25
教育費(fèi)怎么算 是多少
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2021-06-17
專項(xiàng)扣除-繼續(xù)教育 本人研究生參加工作 可以選擇父母子女教育扣除和本人繼續(xù)教育扣除嗎
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2019-02-25
老師 還有現(xiàn)在已經(jīng)是12月了,哪如果本月發(fā)生業(yè)務(wù) 就需要交增值稅 ?城建、教育、地方教育、印花稅 還有企業(yè)所得稅嗎?
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2023-12-04
我公司18年12月開(kāi)出不含稅價(jià)80多萬(wàn)專票 我按季超30萬(wàn) 交了教育費(fèi)附加了 但今年6月份稅務(wù)通知退稅了 退教育費(fèi)附加 但企業(yè)所得稅匯算清繳已過(guò)了 而且我今年6月份有應(yīng)交教育費(fèi)附加 直接抵扣了 那么這筆業(yè)務(wù)分錄該怎么做呢? 例如 應(yīng)退200 今年計(jì)提了500 交時(shí)銀行扣了300 企業(yè)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 那位給解答下 謝謝
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2019-07-25
老師,小規(guī)模的增值稅按照季度申報(bào)嗎,而城建稅,教育附加按月嗎?這樣的話每個(gè)月的城建、教育附加等怎么算呢?這個(gè)不是按照增值稅的7%、3%之類的嗎,如果每個(gè)月增值稅都沒(méi)有算出來(lái),怎么算這些稅呢?
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2015-04-11
老師您好,我想問(wèn)下,今年通過(guò)初級(jí)會(huì)計(jì)考試能扣減個(gè)人專項(xiàng)附加扣除中繼續(xù)教育3600元嗎? 個(gè)人專項(xiàng)附加扣除中繼續(xù)教育扣除一項(xiàng),寫著取得專業(yè)技術(shù)資格證書(shū)允許抵扣3600元,考到證書(shū)可以扣除嗎?
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2019-06-24
【例】某市一居民企業(yè)為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)銷售實(shí)木地板,2019年度有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下: (1)銷售實(shí)木地板取得不含稅收入9000萬(wàn)元,銷售成本5600萬(wàn)元; (2)出租房產(chǎn)取得含稅租金收入200萬(wàn)元(簡(jiǎn)易計(jì)稅),接受原材料捐賠取得專用發(fā)票注明材料金額50萬(wàn)元、增值稅6.5萬(wàn)元; (3)購(gòu)原材料3000萬(wàn)元,取得專用發(fā)票注明稅額390萬(wàn)元;支付給一般納稅人運(yùn)輸公司運(yùn)費(fèi),取得專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)金額150萬(wàn)元。 要求計(jì)算:企業(yè)2019年應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi)稅、城建稅、教育費(fèi)隊(duì)加、地方教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅以及計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)可扣除的稅金。
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2021-12-10
請(qǐng)問(wèn)關(guān)于專項(xiàng)附加扣除數(shù)中涉及到的子女教育,繼續(xù)教育,大病醫(yī)療,居住扣除,贍養(yǎng)老人,企業(yè)需要員工具體分別提供什么資料做備查呢?
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2019-10-12
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)人到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,除了現(xiàn)場(chǎng)繳納增值稅,城建稅,教育費(fèi)和教育費(fèi)附加,個(gè)人所得稅是現(xiàn)場(chǎng)繳納,還是由收票企業(yè)代繳呢?
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2019-08-06
2020年1月份,A市的DL公司發(fā)生的相關(guān)稅費(fèi)如下:增值稅10萬(wàn)元,消費(fèi)稅2萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅0.84萬(wàn)元,教育費(fèi)附加0.36萬(wàn)元,房產(chǎn)稅3萬(wàn)元,車船稅1萬(wàn)元,印花稅0.2萬(wàn)元,不考慮其他因素,2020年1月應(yīng)計(jì)入“稅金及附加”科目的金額為( ?。┤f(wàn)元。 (本題1.5分) ?A.7.4 ?B.7.2 ?C.5.4 ?D.17.4
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2020-06-04
老師好,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育,是否參加會(huì)計(jì)工作的才需要繼續(xù)教育呢?有初級(jí)職稱的,但沒(méi)參加會(huì)計(jì)工作的需要繼續(xù)教育嗎?
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2019-04-22
小微企業(yè)不是季度9萬(wàn)以下就免稅嗎,國(guó)稅的增值稅是免的,那么地稅那邊的稅種也是全免的嗎
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2018-03-27