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城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表(增值稅)調(diào)用征管系統(tǒng)服務(wù)失敗,錯誤代碼:(103),異常原因:1010010097000045:該納稅人該屬期納稅申報表已被出口退稅系統(tǒng)審核通過且期末留抵稅額不為0,不能進(jìn)行錯誤更正!
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2021-04-17
上月賬上應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的余額是應(yīng)該等于本期申報表中期末留抵稅額嗎?
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2020-03-08
#您好老好,請問增值稅的月末處理流程,如有留底的,次月留底的抵扣及銷項大于進(jìn)項如何處理。
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2019-12-31
一般納稅人,收到稅控管理費發(fā)票全額抵扣,如果當(dāng)月不用交增值稅的話,是否能算到期末留抵稅額。賬務(wù)的具體分錄怎么做?
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2016-05-25
老師,我賬上應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅6435,增值稅報表期末留抵稅額6013,現(xiàn)在我要做個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,把留抵轉(zhuǎn)出來,還想把留抵明細(xì) 與 報表 調(diào)一致了。這個我應(yīng)該怎么做分錄?謝謝
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2022-06-13
老師,收到這短信,是什么意思? 。。。?!旧钲谑卸悇?wù)局】尊敬的納稅人:根據(jù) 〔財政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號〕以及〔財政部稅務(wù)總局公告2019年第84號〕符合條件的納稅人可以向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請退還增量留抵稅額。請貴公司根據(jù)政策文件內(nèi)容判斷是否符合增值稅期末留抵稅額退稅政策,及時享受稅收優(yōu)惠。如有疑問,可撥打12366納稅服務(wù)熱線,我們將耐心細(xì)致為您解答。
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2020-07-08
請問老師,增值稅報表上的期末留抵稅額 ,如果從科目余額表上看的話,應(yīng)該等于哪個余額呢
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2021-06-13
總賬系統(tǒng)未交增值稅是否等于報稅系統(tǒng)期末留抵稅額
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2019-12-27
應(yīng)付帳款月末發(fā)生借方余額,調(diào)整科目借:預(yù)付帳款貸應(yīng)付賬款.對嗎?
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2019-10-08
老師?期末留抵怎么做賬?
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2024-06-05
計算出來的應(yīng)納增值稅額和你后面比對時的期末留抵稅額是什么關(guān)系???假設(shè)應(yīng)納增值稅額是證書3萬元和負(fù)數(shù)3萬元,得到的應(yīng)抵稅額和應(yīng)退稅額是一樣的結(jié)果嗎?說實話,
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2017-03-11
老師, 1.稅控盤抵減440,減免稅申報明細(xì)和附列四分別填本期發(fā)生額,和實際發(fā)生額后會關(guān)聯(lián)到主表嗎?第幾行? 2.本期進(jìn)賬>銷項,有留抵不能抵稅控盤,只有發(fā)生納稅才能抵稅控盤嗎? 3.資產(chǎn)負(fù)債表,進(jìn)賬>銷項應(yīng)交稅金為負(fù)數(shù)a,應(yīng)該等于申報表中期末留抵稅額嗎?我的進(jìn)賬必須這期勾選認(rèn)證嗎?
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2021-01-15
老師請問下,本月生產(chǎn)型出口企業(yè)本月開內(nèi)銷是1612345.99開外銷是1602333.37,本月內(nèi)銷的銷項稅額是257975.40,進(jìn)項稅額392823.23,期末留抵稅額134847.83,請問下,這個月應(yīng)退 稅是期末留抵額嗎?
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2018-12-17
我請教一個問題、資產(chǎn)負(fù)債表上的期末留抵稅額與申報表上的余額對不上、資產(chǎn)負(fù)債表上要少,會計賬務(wù)要怎處理呢?原因是我沒續(xù)上屆公司的賬造成的 分享:微信
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2019-12-26
請問一下 這個月申報增值稅 銷項小于進(jìn)項稅額 那就不享受加計抵減了是吧 因為我看期末留抵稅額沒有算
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2020-04-01
老師,您好!我3月份有留底稅額,在4月份申報表中上期留抵稅額這一欄和進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出這一欄跳出同樣的金額,我需要做怎樣的處理嗎?謝謝!
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2022-05-09
老師,請問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,賬上有期末留抵稅額,當(dāng)期末留抵稅額小于免抵退稅額時,退的是期末留抵稅額這部分,那這個期末留抵稅額包括買辦公用品,固定資產(chǎn),水電費等的進(jìn)項稅額嗎
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2018-05-24
老師,請問下生產(chǎn)企業(yè)的出口退稅,賬上有期末留抵稅額,當(dāng)期末留抵稅額小于免抵退稅額時,退的是期末留抵稅額這部分,那這個期末留抵稅額包括買辦公用品,固定資產(chǎn),水電費等的進(jìn)項稅額嗎
1/2520
2018-05-24
增值稅納稅申報表中,期末留底稅額 1289610.84,和賬面不相符要怎么辦,賬面中 進(jìn)項稅額 436770.92,銷項稅額 546399.34,該怎作分錄呢?
1/967
2019-09-20
期末有留抵稅額的分錄
2/1757
2022-04-10
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