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老師,小規(guī)模納稅人銷售收入這樣做增值稅分錄行嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 因?yàn)橹啊皯?yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”這個(gè)科目下面都設(shè)有三級(jí)科目,不可能選“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)”這個(gè)科目來做
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2020-10-07
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2019-06-11
之前交增值稅是借已交稅金,貸銀行存款,想用未交增值稅,那得咋轉(zhuǎn)一下呀,把銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的當(dāng)前累計(jì)數(shù)都得結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎
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2019-01-01
老師,為什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄借方是原材料,這不是原材料增加了嗎? 下面會(huì)計(jì)分錄是復(fù)制了其他老師解答的,不懂為什么借方是用原材料、主營業(yè)務(wù)成本這些, “借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款”
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2024-10-21
一般納稅人,現(xiàn)在我把這個(gè)月的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅,結(jié)賬以后他是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加嗎?我的分錄是這樣做的,銷售貨物的時(shí)候,借:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額貸:應(yīng)收賬款 我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是這樣就可了?還是我還需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)稅金及附加。是的話我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2019-01-14
老師,我想問下 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 底下 進(jìn)項(xiàng)稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng)稅 已交稅金這幾個(gè)明細(xì)科目是怎么做賬務(wù)處理的 還有未交增值稅
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2023-11-29
老師好 請(qǐng)教一個(gè)問題 一般納稅人開的住宿費(fèi)專票 做賬的時(shí)候借:管理費(fèi)用568.93 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款586 然后現(xiàn)在這個(gè)稅要轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做 ?我的做法是:借:管理費(fèi)用 17.07 貸:應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅17.07(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)?結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)月增值稅的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅17.07(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅?
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2022-09-23
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開出來,該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
2022年5月1日,甲公司“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的貸方余額為25500元。本月發(fā)生如下與增值稅有關(guān)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):①5月1日,繳納上個(gè)月的增值稅。求第一小問的增值稅。
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2023-03-03
(2023年02月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因: F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對(duì) 為啥?難道是稅還沒交的原因?
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2023-03-13
一般納稅人上期留抵3000元,賬上體現(xiàn)在未交增值稅借方。本月發(fā)生銷項(xiàng)稅5000,進(jìn)項(xiàng)勾選了2500,還剩1000待勾選。這樣我這個(gè)月要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?分錄怎么寫?
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2021-07-12
開發(fā)票未收款也算收入吧,交了增值稅和附加,還要再交企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-14
我們是做健身器材的公司,以下這些增值稅專票是否可以抵扣的問題:咖啡調(diào)糖、食用油菜籽油等、運(yùn)動(dòng)鞋、五常大米(1)咖啡調(diào)糖,計(jì)入借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)            應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅問題:這樣直接計(jì)入辦公費(fèi)是否可以,如果計(jì)入辦公費(fèi),進(jìn)項(xiàng)稅就可以抵扣,就不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?(2)另外三種商品,計(jì)入“管理費(fèi)用-福利費(fèi)”,對(duì)嗎      借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)        應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額        貸:現(xiàn)金   需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)               貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出問題:老師,請(qǐng)問這樣做可以嗎?(3)月末結(jié)轉(zhuǎn),分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出             貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅問題:老師,請(qǐng)問月末是否需要結(jié)轉(zhuǎn),如果需要結(jié)轉(zhuǎn)的話,這樣的分錄對(duì)嗎,謝謝您
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2018-04-10
甲公司為一般納稅人,經(jīng)營家電產(chǎn)品,1月份銷售收入 100萬元,收取包裝物租金 5萬元包裝物押金 1萬元,沒收逾期包裝物押金 2萬元,稅率13%,計(jì)算1月份銷項(xiàng)稅額。
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2023-05-16
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸,不含稅售價(jià)為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸,不含稅售價(jià)為3000元/噸,另價(jià)外收取包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)4000元。計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-23
公司里面之前的會(huì)計(jì)一直對(duì)未交增值稅沒有計(jì)提,每個(gè)月直接做分錄借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 現(xiàn)在已經(jīng)累計(jì)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅9萬多元了 這個(gè)我應(yīng)該怎么做了?
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2019-02-28
賬務(wù)的年底,發(fā)現(xiàn)應(yīng)交城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利基金,都有余額,怎么 調(diào)整?未交增值稅 借方 227591.01元,代表是預(yù)交的增值稅嗎?代表多交的增值稅嗎?需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2019-01-08
增值稅主表第25欄,期初未交稅額(多交為負(fù))這里是負(fù)數(shù)表示什么意思?
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2020-06-03
整理亂賬時(shí) 填了未分配利潤是不是需要交稅?交增值稅還是所得稅呢?
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2019-04-04
預(yù)交2%的增值稅,我們交了三次了,剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000=5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅,準(zhǔn)備開工程票了,剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02