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12月份時(shí)候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費(fèi)計(jì)提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對(duì)嗎?
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2019-02-15
未達(dá)起征點(diǎn),減免增值稅,是把這個(gè)季度的應(yīng)交增值稅減免嗎?還是單單把銷售收入的增值稅減免就可以了呢
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2018-08-20
老師好!老師好!月底進(jìn)項(xiàng)稅余額是–141097.76元:銷項(xiàng)稅額余額是205630.11元,未交增值稅余額是–93170.65元,請(qǐng)教老師月底如何結(jié)轉(zhuǎn):麻煩老師寫一下會(huì)計(jì)分錄
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2020-01-02
請(qǐng)教下,賬上增值稅結(jié)轉(zhuǎn)后,留底稅額數(shù)和報(bào)表上差了稅控盤的金額,稅控盤金額我做在減免稅款里,然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了,最后未交增值稅和報(bào)表上數(shù)字就差了這個(gè),這是怎么回事呀?正常嗎
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2020-01-09
老師,金稅盤/稅控盤費(fèi)用: 1、借:管理費(fèi)用 280 貸 銀行存款280 2、借:減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 280 請(qǐng)問期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至未交增值稅科目,需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-10-12
增值稅申報(bào)表中,發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元,現(xiàn)在申報(bào),在申報(bào)表中第幾行填寫,去補(bǔ)交這個(gè)稅款
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2017-05-02
老師:小規(guī)模納稅人的建筑勞務(wù)公司,季度申報(bào),本月自行開票時(shí):借:應(yīng)收賬款等190000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 184466.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5533.98,那么月末是這樣結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅對(duì)嗎?,再計(jì)提“營業(yè)稅金及附加”,然后等2017年的1月再填4季度的納稅申報(bào)表并交納稅金對(duì)嗎?
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2016-11-05
我想問應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,下面的科目怎么用?待認(rèn)證,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額,未交增值稅,待抵扣這些,我只會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額
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2019-05-27
我是一般納稅人,我用免稅發(fā)票可以抵增值稅,然后我想知道賬務(wù)咋處理,我一般納稅人需要做進(jìn)銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是我的進(jìn)項(xiàng)沒有稅,轉(zhuǎn)出之后我的未交增值稅會(huì)有很多,但是我根據(jù)國家政策,是不用叫稅寫的
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2022-04-09
[圖片][圖片][圖片]老師,這是財(cái)務(wù)軟件上應(yīng)稅費(fèi)明細(xì)賬,3月底代貸方余額為205024.87我增值稅都交了,1,2,3進(jìn)項(xiàng)都大于銷項(xiàng)不用交增值稅,怎么余額還在貸方20.5萬 這是未交增值稅明細(xì)科目現(xiàn)在電子稅務(wù)局上留抵進(jìn)項(xiàng)為72490.27 不知道問題出在哪里,怎么改正
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2022-04-21
一般納稅人本月主要銷項(xiàng),是 次月繳納,那么是本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅未交增值稅嗎?還是年終的時(shí)候繳納,什么情況下需要結(jié)轉(zhuǎn)和繳納呢?
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2017-12-22
小規(guī)模納稅人和一般納稅人本月應(yīng)交未交的增值稅會(huì)計(jì)處理不一樣?
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2020-03-18
老師:一般納稅人當(dāng)月應(yīng)交未交的增值稅和下月繳納稅款的會(huì)計(jì)分錄?
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2020-07-27
去稅務(wù)局用留抵遞減上期未交增值稅后,本期增值稅申報(bào)表報(bào)怎么填寫,上期增值稅申報(bào)表上沒有留抵稅額,只有期末未繳稅額,需要再去稅務(wù)局修改嗎?
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2019-06-11
長樂市某企業(yè)從事提供銷售服務(wù)的業(yè)務(wù),該企業(yè)適用增值稅稅率為6%,2022年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)5月10日,取得某項(xiàng)服務(wù)費(fèi)含稅收入106萬元,開具增值稅專用發(fā)票。(2)5月14日,購進(jìn)轎車一臺(tái),取得稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,金額20萬元,增值稅稅額2.6萬元。(3)5月16日,接受其他單位提供應(yīng)稅服務(wù),取得增值稅稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的服務(wù)銷售額為1萬元。(4)5月20日,接受某貨物運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),取得增值稅專用發(fā)票一張,金額5000元,稅率9%,稅額450元。請(qǐng)計(jì)算當(dāng)月增值稅稅額。
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2023-03-03
預(yù)交2%的增值稅,我們交了三次了,剩余未撥工程款26610978.36-7983291.5-10000000-300000=5627686.86剩余的款項(xiàng)我們沒有收到工程款也沒有預(yù)交增值稅,準(zhǔn)備開工程票了,剩余的工程款就不用預(yù)交增值稅了吧
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2018-07-02
請(qǐng)教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個(gè)意思嗎?
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2017-11-14
那個(gè)計(jì)提附加稅的基數(shù)怎么算啊,是科目余額表中,未交增值稅借方合計(jì)—已經(jīng)扣款+預(yù)交增值稅,這樣的么,謝謝
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2020-06-24
年度增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣對(duì)吧借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅那么減免稅要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
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2019-01-09
個(gè)體戶,平時(shí)把增值稅有算到稅金及附加那里了,就是 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)–未交增值稅 應(yīng)該也可以吧
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2018-11-22