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請問在申報退稅的時候,預申報后,附表一自動出來數(shù)據(jù),主表也出來數(shù)據(jù),那么有個表21增值稅減免稅申報表要手動填寫嗎
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2019-07-06
增值稅報表申報后,未交稅扣款,清卡后,還可以撤銷重填再申報嗎?
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2019-01-04
請問增值稅小規(guī)模申報表(季度申報)上的 本期發(fā)生額是要填什么?
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2020-04-22
小規(guī)模納稅人可以申報無票收入嗎?在增值稅申報表的那行填寫
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2019-04-08
我想問老師一下 增值稅納稅申報法人代表填不上也申報不上是怎么回事,我的報表都是零申報
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2019-04-18
增值稅申報,開票服務費280填寫了表四后,在主表也填寫了,申報時就是出錯,老是申報不了,怎么回事?
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2019-07-05
我有個關于貿(mào)易公司的問題想咨詢。 1.15年10月進口了一批貨物假設100個,進項稅與16年4月抵扣。 2. 該批貨物中90個與16年5月出口,這是該企業(yè)的第一筆出口業(yè)務,以前從未做過,進出口資格備案是有的,然后開具了0利率的五聯(lián)增值稅普通發(fā)票 3.在增值稅申報表上申報了這筆收入,填的是附表一的 四 免稅業(yè)務,第18行 問: 1. 17年3月30日還能否申請出口退稅。(先在4.1日申報增值稅的時候把進項轉出,再申請退稅。) 2. 如果可以,流程是怎樣的 3。如果不可以,
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2017-03-29
申報增值稅里面填報了一次財務報表,申報附加稅里面還需要填報一次財務報表嗎?
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2017-04-05
增值稅預繳稅款表申報什么時候申報?是12月15號前還是1月15號前申報?
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2017-12-14
老師 我是五個點差額征稅的小規(guī)模納稅人 麻煩你幫我看下增值稅申報表里的附表一和申報表
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2019-04-11
更正前期申報表收入,產(chǎn)生多交增值稅,主表25行為負數(shù),請問在申報表怎么填報抵扣本月應交稅金?
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2024-11-08
3月的增值稅報表,為什么銷項稅額不對,還能成功申報?有個6%稅率的簡易辦法計稅的銷售額,然后銷項稅額是一般計稅的稅額,這樣錯誤的申報表,居然上報成功,導致增值稅報表是錯的,那么我5月份發(fā)現(xiàn)了可以更正增值稅申報表嗎
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2023-05-15
年底除了打印四個賬本以外,其余都什么資料單獨裝訂成冊?列一下您看對不對?抵扣聯(lián)單獨裝訂一冊,增值稅納稅申報表及附加稅還有所得稅報表一冊,個稅一冊,發(fā)票匯總表是單獨裝訂還是放在增值稅納稅申報表那冊里?
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2017-03-08
小規(guī)模納稅人季報,2月只需要報個人所得稅吧?商貿(mào)行業(yè),如果2月代開專票了,已經(jīng)交了增值稅,2月申報暫時不填增值稅申報表,4月季報再填增值稅,附加稅,還有印花稅是什么情況下需要報?
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2022-02-23
如果看增值稅納稅申報表主表計算增值稅稅負,是用應納稅額的數(shù)據(jù)作為分子去除以銷售收入,還是只用銷項稅額?進項稅額的結果作為分子去除以銷售收入啊
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2017-03-03
老師幫我看下這個是18年9月增值稅納稅申報表里面的稅款計算和稅款繳納,其中稅款繳納期初未繳納稅款54811.58和本期已繳納稅款54811.58 這個分錄應該在當月是 借方:應交稅費=應交增值稅-(已交稅金)54811.58 貸記銀行存款54811.58 是不是?然后申報表稅款繳納的再下面期末未繳納稅款114084.65,本期應補(退)稅款114084.65這比稅款是代表在10月份需要繳納的吧?那么分錄應該是在貸方:應交稅費-應交增值稅-(已交稅費)114084.65代表了就算下個月繳納這比稅款,到10月份繳納的時候沖到借方科目應交稅費-應交增值稅-(已交稅費)114084.65貸:銀行
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2019-03-13
請問小規(guī)模納稅人季報填增值稅申報表時第四項,免稅銷售額那是填含稅的銷售額還是填不含稅的銷售額呢
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2020-01-10
老師,”應交稅費-應交增值稅“余額與《增值稅納稅申報表》上的留抵稅額不一致,可以把這個差異部分調到哪個賬戶?
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2020-06-11
外貿(mào)出口企業(yè),收到進項發(fā)票已勾選 “出口退稅勾選”,后發(fā)現(xiàn)進項發(fā)票開具錯誤且不能重開,進項稅額需要做進項稅額轉出嗎?增值稅納稅申報表附列資料(二)申報哪一項?
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2023-10-31
增值稅申報表中計算填報的應納增值稅和月底帳務處理過程中計算出來的應交增值數(shù)額一樣嗎?問題是在申報表中有部分未開具發(fā)票的收入要填寫在增值稅納稅申報表中,而在上月的帳務處理中這部分沒票收入根本沒有進行帳務處理,問一下這個問題如何處理?
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2016-04-12