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在結(jié)轉(zhuǎn)每月未交增值稅的時候,為什么會有期初余額,每個月的增值稅稅額都交了,錢都付了,怎么還會有余額?
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2019-04-17
以前一個單位月末的增值稅銷項-進項,從來都沒有轉(zhuǎn)到應(yīng)交未交項里。這個增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)是必須要做的哦?
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2022-09-25
請問這這樣登的嗎應(yīng)交稅費500,當(dāng)月已認證通過進項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。 借:庫存商品4117.82應(yīng)交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認證抵扣) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎?
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2015-10-26
老師,一般納稅人異地預(yù)繳增值稅,如果當(dāng)月進項大于銷項不用交稅不用抵減,那么月末是不是不用做分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅?資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費是不是等于留抵稅額與異地預(yù)繳增值稅之和絕對值?
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2019-09-30
老師您好,假設(shè)企業(yè) 2018.12.31有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-年初未抵扣 借方余額100,(反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅),如果2019年1月份只有一筆銷項稅80,那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?謝謝?。?!
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2020-01-16
小規(guī)模季度沒有達到30萬,呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業(yè)外收入
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2020-04-08
一般納稅人,增值稅納稅申報表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計算出來的,之前的增值稅款都是交了,也沒有預(yù)交的稅款,那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢?
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2022-06-06
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應(yīng)交稅費—未交增值稅科目用來干嘛的
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2020-12-23
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500,扣款25000,但是1月結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅—未見增值稅是27500,這2500該怎么做賬
7/621
2022-03-29
賬上的增值稅比申報表少1分錢,只能再做個借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)交稅費 -未交增值稅,不能調(diào)賬里的分錄,是吧
1/1886
2018-07-16
期末為什么要把預(yù)交增值稅從借方轉(zhuǎn)到貸方,那不是代表負債多了嗎?為什么要轉(zhuǎn)到未交增值稅2019-01-17 23:15
1/1507
2019-01-18
是小規(guī)模單位,每季度收入如果未達到九萬可免增值稅,那收入做分錄的時候需要做應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅嗎
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2017-06-04
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
1/632
2017-11-14
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
1/413
2017-11-14
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復(fù)的情況?“轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅”和“結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅”是一個意思嗎?
1/461
2017-11-14
老師,月末進項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理?沒有應(yīng)交增值稅—未交增值稅,與它相關(guān)的附加稅還申報嗎?
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2019-07-03
"宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應(yīng)負擔(dān)的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。 寫分錄"
1/480
2023-03-01
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發(fā)票,沒有見到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
1/345
2022-03-21
在小規(guī)模納稅季度申報表,收入小于9萬元,代開交了增值稅1050,自開增值稅300享有減免增值稅的制度。減免的分錄借:未交增值稅300貸:營業(yè)外收入——減免稅。對嗎?
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2017-08-03
老師, 我們公司去年12月份認證了一批發(fā)票,今年3月做進項稅額轉(zhuǎn)出,代理記賬的會計是這么做的:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,她和本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅一起做了,這樣做對嗎?進項稅額轉(zhuǎn)出是以負數(shù)體現(xiàn)在3月資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費里
1/897
2019-10-21