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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2022-03-29 10:53

你好,正常那個你一月份結(jié)轉(zhuǎn)的時候結(jié)轉(zhuǎn)錯了,你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)兩萬五,然后你反沖,一月份計提的那個憑證,差金額計兩千五。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-29 10:55

可是之前的會計沒有做,留抵稅額這個科目沒有余額,那我1月應(yīng)該怎么做賬呢

李霞老師 解答

2022-03-29 10:58

嗯,你好,留底稅額的話,他不需要做賬的,他是一個里就是說嗯,累積起來的一個數(shù)據(jù),就是說你之前有進(jìn)項發(fā)票的話,他和香香她們倆的差額就會形成一個留底稅額。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-29 11:01

她之前也沒有做進(jìn)項的賬務(wù)處理。。。我是從1月開始接手的,現(xiàn)在不知道這里應(yīng)該怎么處理了

李霞老師 解答

2022-03-29 11:04

你好,那你這樣你首先你就別管別的了,你就把你要交的那個兩萬五計提了,然后交那就可以。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-29 11:22

那就是我把1月反結(jié)轉(zhuǎn),然后只結(jié)轉(zhuǎn)增值稅-未交增值稅25000嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)時候把銷項調(diào)減2500嗎? 這樣應(yīng)交增值稅-銷項會一直都有余額啊,這樣申報沒問題嗎

李霞老師 解答

2022-03-29 11:46

嗯,你銷項稅額的話有余額,他也算正?,F(xiàn)象,只要你應(yīng)交稅費(fèi)那個總科目的稅額是正確的,就可以。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-30 10:24

按照昨天說的改了之后的1月科目余額表,您這邊看看,好像應(yīng)交稅金那個一級科目對不上

李霞老師 解答

2022-03-30 10:26

那你原來這個應(yīng)交稅金是能對起來的嗎?

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-30 10:39

差異一直都是那個留底稅額的2571

李霞老師 解答

2022-03-30 10:42

嗯,正常未交增值稅那個科目應(yīng)該是零,然后呢,別地可以有余額,但是嗯,最終應(yīng)交稅費(fèi)這個科目也應(yīng)該是正確的。嗯,你這樣一說,我也不知道是哪里的原因了。

輕舞飛揚(yáng) 追問

2022-03-30 10:48

那謝謝老師,我再問問看其他老師

李霞老師 解答

2022-03-30 10:48

好的。祝您生活愉快感謝五星,

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相關(guān)問題討論
您好同學(xué),不要這樣寫,咱每個月發(fā)生的留抵稅額,互不牽扯,咱就 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項稅額, 借。,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額。
2022-11-14 10:06:37
期末你的進(jìn)項稅大于銷項稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-12-24 09:06:30
你好;? ? 可以的。 可以這樣來做的??
2022-05-07 11:59:19
你好,本期繳納的附加稅是根據(jù)本期實繳的增值稅來算的,本期實繳的增值稅=本期銷項-本期進(jìn)項-留抵的增值稅 也就是說:本期繳納附加稅 是以 本期應(yīng)交增值稅減去上期留抵增值稅額為基數(shù)的
2020-04-02 10:34:18
你好,你的銷項和進(jìn)項未交增值稅都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?
2022-05-05 11:59:35
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