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請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復的情況?“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎?
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2017-11-14
期末為什么要把預交增值稅從借方轉到貸方,那不是代表負債多了嗎?為什么要轉到未交增值稅2019-01-17 23:15
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2019-01-18
是小規(guī)模單位,每季度收入如果未達到九萬可免增值稅,那收入做分錄的時候需要做應交稅費――應交增值稅嗎
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2017-06-04
老師您好,假設企業(yè) 2018.12.31有應交稅金-應交增值稅-年初未抵扣 借方余額100,(反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅),如果2019年1月份只有一筆銷項稅80,那么1月末用做增值稅結轉分錄嗎?謝謝?。。?/span>
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2020-01-16
一般納稅人,增值稅納稅申報表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計算出來的,之前的增值稅款都是交了,也沒有預交的稅款,那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應交稅額呢?
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2022-06-06
小規(guī)模納稅人繳納增值稅30萬以上的和30萬以下的二級科目不同嗎 應交稅費—未交增值稅科目用來干嘛的
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2020-12-23
我2月交1月實際納稅用了留抵稅額2500,扣款25000,但是1月結轉應交增值稅—未見增值稅是27500,這2500該怎么做賬
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2022-03-29
賬上的增值稅比申報表少1分錢,只能再做個借 營業(yè)外支出 貸 應交稅費 -未交增值稅,不能調賬里的分錄,是吧
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2018-07-16
每月繳納的增值稅:進銷項和轉出未交增值稅之間是每月結轉還是年底一次性結轉?
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2018-11-27
老師,一般納稅人,發(fā)票銷項和納稅申報小數(shù)點尾差,如果是少申報,計入應交增值稅-未交增值稅。那如果是納稅申報多,營業(yè)外支出的話,對方科目是應交增值稅-增值稅-銷項嗎還是其他
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2018-12-20
通用申報表(稅及附征稅費)模板有免費下載有嗎
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2021-10-21
請問這這樣登的嗎應交稅費500,當月已認證通過進項是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務收入2941.18 ,應交稅費500。 借:庫存商品4117.82應交稅費-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認證抵扣) 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -200(負數(shù)) 貸:應交稅費-未交增值稅-200(負數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對嗎?
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2015-10-26
小規(guī)模季度沒有達到30萬,呢我未交的增值稅是不是計入減免增值稅里。 然后把減免增值稅計入營業(yè)外收入
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2020-04-08
8月應交增值稅為:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認證,本月8月認證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應交增值稅一致?
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2018-09-11
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復的情況?“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎?
1/413
2017-11-14
請教老師,看我做的分錄有沒有問題?有沒有重復的情況?“轉出應交增值稅”和“結轉未交增值稅”是一個意思嗎?
1/461
2017-11-14
老師,月末進項稅額大于銷項稅額怎么做會計處理?沒有應交增值稅—未交增值稅,與它相關的附加稅還申報嗎?
2/737
2019-07-03
平時我們比如取得增值稅專票,計提稅時我都是通過應交稅費-待抵扣進項稅可以嗎,到了去拿去認證時,我又做借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應交稅費-待抵扣進項稅,如果當月沒有開票,不用交稅,我還要不要結轉借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
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2018-01-24
老師,在2018年,有一筆代開增值稅發(fā)票,沒有見到發(fā)票,銀行扣了稅是4951.46,我做賬是,借,未交增值稅4951.46,貸銀行4951.46,那么,我這筆怎么計提呢
1/345
2022-03-21
在增值稅認證平臺誤勾選了不抵扣,而且已確認提交,但增值稅還未申報,該怎么處理
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2022-01-09