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?想問在增值稅繳納申報(bào)表中,法定代表人姓名那欄怎么樣修改法人
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2021-06-07
小規(guī)模納稅人填報(bào)增值稅申報(bào)表,減按1%,主表填發(fā)票上面的金額嗎?
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2020-07-01
老師,增值稅申報(bào)表主表第19欄的本期免稅額的金額是怎么計(jì)算的?
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2023-03-15
請問老師增值稅申報(bào)表上銷售額和利潤表的營業(yè)收入需要一致嗎?
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2025-07-29
在申報(bào)增值稅時跳出來這個是什么意思 第一次申報(bào),我就在增值稅納稅申報(bào)表附一里面:開具增值稅專用發(fā)票(一般計(jì)稅方法計(jì)稅)里6%稅率里面填上,我上個月開出去的增值稅數(shù)據(jù) 保持就跳出來這個 哪位大師回答下
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2020-05-20
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅在《增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)》中填哪里
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2018-10-10
老師好,我們是一般納稅人,符合今年四月一開始的新政策,增值稅加計(jì)抵減政策,請問申報(bào)系統(tǒng)里的附表四:加計(jì)抵減情況表該怎么填寫?
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2019-07-07
老師。您好。請問一下。第一個表不用交增值稅的話。為啥第三個表要交附加。異地預(yù)繳找專管員錄的話她說要申報(bào)以后再找她改。那現(xiàn)在怎么弄。。。
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2019-08-08
這個月報(bào)增值稅報(bào)表是把附表二第26欄本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣中填了金額和稅額,下個月可以抵扣嗎,會計(jì)分錄我該怎么做
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2019-03-15
10月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅發(fā)票,我未采集信息上傳,做的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,那么申報(bào)10月份的報(bào)表時附表2第三項(xiàng)貸抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里需要填寫嗎
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2019-11-13
老師,軟件行業(yè)開的6%的服務(wù)收入,申報(bào)增值稅報(bào)表時附表三自動代入第三欄本期服務(wù)價(jià)稅合計(jì)額,扣除項(xiàng)目下的本期發(fā)生額還填寫嗎?
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2019-09-03
想問下老師,這種5%差額征稅的怎么報(bào),我們把1至3月份的差額價(jià)稅合計(jì)算出來了,填了附表一,然后到增值稅小規(guī)模申報(bào)表怎么填呢
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2019-04-16
我在8月份收到一張專用發(fā)票,做賬時轉(zhuǎn)出。9月填8月增值稅申報(bào)表時也填了轉(zhuǎn)出了稅額。9月底,又發(fā)起了紅字發(fā)票申請,對方也開來銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的發(fā)票。然后10月份填9月納稅申報(bào)表時,系統(tǒng)會自動帶出來這部分轉(zhuǎn)出稅額 那我不是多轉(zhuǎn)出了嗎?收到的正數(shù)進(jìn)項(xiàng),用于簡易計(jì)稅,即使認(rèn)證了,在填申報(bào)表的時候,不是也要轉(zhuǎn)出嗎?現(xiàn)在把這張發(fā)票紅沖了,我這邊發(fā)起的,那納稅申報(bào)表又有這筆稅額的轉(zhuǎn)出了啊
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2018-12-28
開發(fā)軟件工期4個月,簽合同預(yù)收50%貨款已開增值稅票,但是現(xiàn)在成本還不全部知道,只收到部分進(jìn)項(xiàng),是不是不符合收入的定義,如果不做收入增值稅申報(bào)表是不是得做收入?財(cái)報(bào)不做收入,稅報(bào)做收入是否得專管員同意?第二,財(cái)務(wù)報(bào)表直接確認(rèn)收入,成本暫估是否可行?
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2019-02-14
老師你好,請問年底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值(轉(zhuǎn)出未交增值稅)未貸方負(fù)數(shù)表示什么,我申報(bào)表當(dāng)月增值稅進(jìn)項(xiàng)大余銷項(xiàng),有留底稅
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2022-01-06
老師,營改增后增值稅是季度才申報(bào),那財(cái)務(wù)報(bào)表是每月都是申報(bào)嗎?
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2016-07-04
個體戶由于6月份代開專票信息有誤,于9月份申請開具負(fù)數(shù)發(fā)票,A07112這個退稅申請表如何填寫?稅種那一欄就填增值稅嗎、那代征的附加稅是不是也填在這張表里
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2017-09-05
外貿(mào)企業(yè)出口收入在填增值稅申報(bào)表附列資料一表時,應(yīng)填在第三部分(免抵退稅)還是第四部分(免稅),個人認(rèn)為應(yīng)填第四部分,不知理解對不對?
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2018-09-10
深圳市天禧貨物運(yùn)輸有限公司的報(bào)稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)中“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)”表為什么答案會有1200的未開票數(shù)據(jù),這個是從哪里得出來的?
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2018-10-18
老師,我是一般納稅人,初次購買增值稅的那個稅控盤,如果對方開具的是普通發(fā)票,我是否可以全額抵扣?應(yīng)該在申報(bào)表附表幾列明這筆抵扣?
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2019-12-26