
想問(wèn)下老師,這種5%差額征稅的怎么報(bào),我們把1至3月份的差額價(jià)稅合計(jì)算出來(lái)了,填了附表一,然后到增值稅小規(guī)模申報(bào)表怎么填呢
答: 圖一你填寫(xiě)的是對(duì)的,扣除額那里也填寫(xiě)了
老師 有個(gè)稅務(wù)申報(bào)需要問(wèn)問(wèn)你,是5%差額征稅的,我們把1至3月份的差額都算出來(lái)了,1-3月的價(jià)稅合計(jì)算出來(lái)的填上的,然后到增值稅小規(guī)模申報(bào)表,怎么填呢
答: 圖一你填寫(xiě)的是對(duì)的,扣除額那里也填寫(xiě)了 10欄填寫(xiě)那個(gè)扣除額,然后13欄那里填寫(xiě)開(kāi)票額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模差額征稅的這個(gè)表怎么填寫(xiě),就是剛點(diǎn)開(kāi)增值稅申報(bào)的界面那張?jiān)鲋刀惣{稅申報(bào)指引?我們這個(gè)季度有自開(kāi)的差額征稅5%增值稅專票,自開(kāi)的5%的增值稅普票,自開(kāi)的3%增值稅普票,請(qǐng)問(wèn)怎么填寫(xiě)下面這張申報(bào)指引表?
答: 有自開(kāi)的差額征稅5%增值稅專票-----3(3) 自開(kāi)的5%的增值稅普票----2(3) 自開(kāi)的3%增值稅普票----看你是貨物還是勞務(wù)對(duì)應(yīng)填即可
我司是人力資源小規(guī)模納稅人,稅率全額征收3%,差額征收5%,老師,增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)該怎么填寫(xiě)呢?
就是我們公司的收到人力資源公司開(kāi)的差額征收的增值稅專票,5個(gè)點(diǎn),我想問(wèn)下,我這在增值稅申報(bào)22表里怎么填就是怎么填差額征稅的,報(bào)稅金額
小規(guī)模差額征稅,差額后應(yīng)稅月收入不足十萬(wàn),免增值稅,附表怎么填?主表填在小微企業(yè)免稅收入一欄,附表怎么填?
我是小規(guī)模企業(yè),開(kāi)的差額征稅5%的專用發(fā)票,怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表呢?


三月cium 追問(wèn)
2019-04-16 14:54
樸老師 解答
2019-04-16 19:19