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5.智云公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2020年4月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”賬戶貸方余額25000元): (1)購(gòu)入原材料10萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。 (2)銷(xiāo)售商品40萬(wàn)元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。 (3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬(wàn)元,交納上月增值稅25000元。 要求: (1)編制智云公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。 (2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會(huì)計(jì)分錄。
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2022-11-29
老師您好:小規(guī)模未達(dá)到起增點(diǎn)的增值稅不用交稅,銷(xiāo)售怎么做分錄?
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2019-07-13
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)全額抵扣有賬務(wù)處理,1、借:管理費(fèi) 貸:銀行存款(現(xiàn)金);2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額) 貸:營(yíng)業(yè)外入;月未如何把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)就是月未不知道如何把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(應(yīng)納稅額減征額)轉(zhuǎn)平?
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2018-08-16
這個(gè)是小規(guī)模納稅人的分錄把?一般納稅人不是要借:應(yīng)交稅費(fèi)-增-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增-未交增值稅?
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2016-08-23
交稅時(shí),借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)~城市維護(hù)建設(shè)稅,貸:銀行存款。計(jì)提時(shí),借;稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~城市維護(hù)建設(shè)稅。增值稅不用計(jì)提對(duì)吧
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2018-09-12
老師您好,假設(shè)企業(yè) 2018.12.31有應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-年初未抵扣 借方余額100,(反映企業(yè)尚未抵扣的增值稅),如果2019年1月份只有一筆銷(xiāo)項(xiàng)稅80,那么1月末用做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?謝謝?。。?/span>
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2020-01-16
老師,一般納稅人,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,年末應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出及銷(xiāo)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中。那進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額的話,是按銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的合計(jì)數(shù)字,來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額至應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅中嗎?
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2019-04-11
一般納稅人,增值稅納稅申報(bào)表的主表里面的“期初未繳稅額”和“期末未繳稅額”是怎么計(jì)算出來(lái)的,之前的增值稅款都是交了,也沒(méi)有預(yù)交的稅款,那么期末未繳稅額 為何不等于 本期應(yīng)交稅額呢?
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2022-06-06
我想問(wèn)一下余額表里面的應(yīng)交增值稅金額會(huì)等于我手上未抵扣增值稅發(fā)票金額嗎?
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2019-08-09
你好老師,我本年度第二季度做賬時(shí)未做價(jià)稅分離,也未提增值稅和附加稅。七月份直接讓交第二季度的增值稅和附加稅,稅費(fèi)已交,請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在怎么提第二季度未提的增值稅和附加稅?會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2021-10-13
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交 下個(gè)月繳納以后的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交 貸:銀行存款 這樣對(duì)嗎
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2019-01-09
2月先開(kāi)出增值專(zhuān)票102.1萬(wàn)元,貨物未交,且貨物還未做好。應(yīng)如何做賬務(wù)處理?
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2018-03-05
去年10-12月未交增值稅算錯(cuò),少算300,因?yàn)槭切∫?guī)模免稅,不用交款,但減免的增值稅和附加費(fèi)都未做收益未交所得稅(新公司去年5月成立且盈利),現(xiàn)在匯算清繳已經(jīng)完畢了,有什么辦法補(bǔ)救嗎
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2020-07-23
老師好一般納稅人主表第25項(xiàng)有期初未交稅款是什么原因。但公司未交增值稅明細(xì)沒(méi)有金額
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2021-11-03
二、應(yīng)交稅費(fèi)500,當(dāng)月已認(rèn)證通過(guò)進(jìn)項(xiàng)是700,上期留抵稅額是420 借:銀行存款3441.18 ,貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費(fèi)500。 借:庫(kù)存商品4117.82應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-一般納稅人700貸記銀行存款4817.85(已認(rèn)證抵扣) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 -200(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-200(負(fù)數(shù)) 這樣留抵稅額就有620對(duì)嗎?
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2015-10-26
某酒廠2021年5月銷(xiāo)售黃酒300噸,不含稅售價(jià)為1500元/旽;銷(xiāo)售自產(chǎn)糧食白酒100噸,不含稅售價(jià)為3000元/噸,另價(jià)外收取包裝費(fèi)、裝卸費(fèi)4000元。計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額。
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2023-04-23
甲公司為一般納稅人,經(jīng)營(yíng)家電產(chǎn)品,1月份銷(xiāo)售收入 100萬(wàn)元,收取包裝物租金 5萬(wàn)元包裝物押金 1萬(wàn)元,沒(méi)收逾期包裝物押金 2萬(wàn)元,稅率13%,計(jì)算1月份銷(xiāo)項(xiàng)稅額。
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2023-05-16
小規(guī)模公司2016年第三季度第四季度本應(yīng)該交增值稅,但是都申報(bào)免稅了,現(xiàn)在才知道需要繳稅,如果現(xiàn)在補(bǔ)交增值稅,賬務(wù)上應(yīng)該怎么調(diào)整(備注:2016年做賬時(shí)確認(rèn)收入時(shí)借銀行貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,后又做了一筆分錄借營(yíng)業(yè)外收入貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅)
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2017-01-24
通用申報(bào)表(稅及附征稅費(fèi))模板有免費(fèi)下載有嗎
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2021-10-21
老師,在一月份認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了,2月時(shí)因?yàn)楦鞣N原因上月已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,需轉(zhuǎn)出,這樣做分錄對(duì)嗎? 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 月末 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出130 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅130 貸 銀行存款130
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2024-06-09