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老師你好,我們是小規(guī)模企業(yè) 季收入不到30萬(wàn),增值稅給免交 那在匯算清繳時(shí),免交的增值稅是否需要交所得稅,在哪賬表上需要填
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2020-03-12
沒(méi)有收入不超過(guò)3萬(wàn),屬于小規(guī)模納稅人,免征增值稅,免征的增值稅已經(jīng)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,那另外的附加稅也需要計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嘛?
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2017-10-05
小規(guī)模納稅人季度申報(bào)時(shí),季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn),是不是免征增值稅,這個(gè)在季度增值稅申報(bào)的時(shí)候,需要填寫(xiě)免稅的那張報(bào)表嗎?
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2020-03-28
小規(guī)模月銷(xiāo)售沒(méi)達(dá)到10萬(wàn),免征增值稅,之前計(jì)提的附加稅如何處理,是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入嗎?還是說(shuō)當(dāng)免征增值稅時(shí)不需要計(jì)提附加稅
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2019-04-01
小規(guī)模納稅人,9月開(kāi)了6萬(wàn)的普票,10月份沖紅了,10月份申報(bào)7-9月份的6萬(wàn)普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
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2017-11-13
減免的增值稅借方應(yīng)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款”科目,貸方應(yīng)計(jì)入其他收益的相關(guān)政策依據(jù),或者是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定是哪一條?
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2024-07-31
個(gè)體戶(hù)每個(gè)月開(kāi)票不超過(guò)10萬(wàn)元,免增值稅,還需要繳納其它稅和費(fèi)嗎?例如:7月份、8月份沒(méi)有開(kāi)票,9月開(kāi)票29萬(wàn)元,需要繳納增值稅嗎?
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2019-09-17
免征增值稅申報(bào),系統(tǒng)出現(xiàn)這個(gè)提示是什么原因,麻煩老師給看下
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2020-04-14
老師,我上季度貸方科目有應(yīng)交增值稅金額,但是金額小了達(dá)到免增值稅的條件了,3月份還需要計(jì)提附加稅嗎?
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2020-04-17
做賬時(shí)免征增值稅是按1%還是3%做賬,因?yàn)樗陥?bào)時(shí)不超過(guò)30萬(wàn)是按3%申報(bào)增值稅報(bào)表的,但開(kāi)票時(shí)是按1%開(kāi)票的。
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2020-04-11
請(qǐng)問(wèn)老師:農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易公司異地收購(gòu)家庭自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí),必須取得免增值稅發(fā)票嗎?
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2021-11-28
季度銷(xiāo)售額<30萬(wàn)一下,這個(gè)增值稅表里面減免稅表里怎么填,選擇哪個(gè)呢 老師,我第一個(gè)季度收入28萬(wàn)多,其中開(kāi)普票3萬(wàn),我要怎么填增值稅那個(gè)申報(bào)表呢 如果普票?無(wú)票收入超過(guò)了30,增值稅申報(bào)表怎么填呢 是不是只用填第三欄就可以了
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2023-04-17
我單位在稅局已經(jīng)備案免征增值稅熊貓普制金幣了,能否還可以開(kāi)稅率是16%的增值稅普票或者轉(zhuǎn)票
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2018-07-09
老師,您好,私人幼兒園收取的學(xué)費(fèi)都免征增值稅嗎?
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2023-07-28
財(cái)稅〔2001〕113號(hào)?第一條第4小條中.批發(fā)和零售的種子、種苗、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)機(jī)。屬于免征增值稅范圍
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2019-08-16
小規(guī)模月收入小于3萬(wàn),免征增值稅,免征的增值稅計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。那相對(duì)應(yīng)的附加稅需要計(jì)提并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外嗎?附加稅怎么申報(bào)
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2018-05-04
月銷(xiāo)售額10萬(wàn)以下,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)以下的小微企業(yè)可以免征增值稅?小微企業(yè)是一般納稅人的,滿足以上條件也可以免征增值稅?
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2019-06-25
是私立醫(yī)院 已經(jīng)備案免增值稅了 那確認(rèn)收入的時(shí)候 還要做貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅嗎?這個(gè) 應(yīng)該不用做了吧 都已經(jīng)免了 還應(yīng)交什么
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2018-09-14
老師,稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)是全額減免的是嗎,我申報(bào)增值稅時(shí)在附表四里填寫(xiě)了減免金額,但是申報(bào)成功的增值稅里金額怎么沒(méi)有減少
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2019-12-06
老師好!請(qǐng)問(wèn)下,免抵退匯總表里的當(dāng)期免抵稅額為5000元,當(dāng)期的增值稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額為9000元,這種情況下當(dāng)月須要交多少增值稅?
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2019-06-25