
小規(guī)模納稅人,9月開了6萬的普票,10月份沖紅了,10月份申報7-9月份的6萬普票的增值稅是免征,那免征的增值稅怎么處理呢?
答: 計入營業(yè)外收入即可
我們是小規(guī)模納稅人,9月份開了67106的普票,貨物名稱寫錯了,10月份沖紅了,重新開了67106的普票,我們10月份申報7-9月份的增值稅,不足9萬免征增值稅,10月份沖紅了,是不是免征的增值稅也要沖紅,不能享受免征的優(yōu)惠了?
答: 您好!不用。因?yàn)楸旧砟憔蜎]交稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司是小規(guī)模,開的都是增值稅普票,4月份開票9萬6千,5月份開票12萬,假如6月開票6萬,請問5月份超了10萬要交增值稅嗎?
答: 是季度超30萬才需要交稅的。
小規(guī)模納稅人,10月份開了15萬元的普票(不含稅),11月份開了3萬元的普票,12月份紅沖了11月份的3萬,又開了4萬元的普票,那么,申報增值稅時,是否可以在第10欄次直接填寫16萬元呢?
小規(guī)模納稅人,10月份開了15萬元的普票(不含稅),11月份開了3萬元的普票,12月份紅沖了11月份的3萬,又開了4萬元的普票,那么,申報增值稅時,是否可以在第10欄次直接填寫16萬元呢?


黃曉 追問
2017-11-13 13:53
袁老師 解答
2017-11-13 13:56