
確認收入時,借:銀行存款貸 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 請問確認免稅時,會計分錄是怎樣的?借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,還是借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額
答: 您好 請問是小規(guī)模納稅人么
月末做借:應交稅費—未交增值稅 貸:應交稅費—預交增值稅,確認收入沖減應交增值稅時:?借:應交稅金--應交增值稅?貸:應交稅金--未交增值稅?這樣對嗎?
答: 你好,你這是什么情況下做的分錄?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
增值稅3%的小規(guī)模納稅人,增值稅是免稅的。確認收入時:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅后面免稅科目怎么寫?
答: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模納稅人,季度收入不超過9萬免增值稅。確認完收入以后再做一個增值稅減免分錄是不是 結(jié)轉(zhuǎn)減免增值稅 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-減免稅款
不滿九萬免增值稅。做賬:1、借:應交稅費增值稅。貸 營業(yè)外收入-補貼收入。 2、借應交稅費增值稅。 貸 補貼收入。 3、借應交稅費增值稅。 貸營業(yè)外收入-增值稅減免。 這3種哪種正確
增值稅是免稅的,我在確認收入是 借:應收賬款, 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷)然后再做分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷) 貸: 營業(yè)外收入 這樣可以嗎?

