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當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票可抵扣是不是必須當(dāng)月抵扣如果認(rèn)證多了未抵扣完下月是不是作廢
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2018-07-01
現(xiàn)在高速費(fèi)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)了,但這個(gè)政策什么時(shí)候是3%的抵扣,什么時(shí)候是5%的抵扣呢
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2016-06-06
請問老師,之前兩年的金稅盤發(fā)票沒有抵扣過,現(xiàn)在還可以抵扣嗎?具體抵扣期限是多久?
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2022-04-13
車票抵扣進(jìn)賬稅,只有一般納稅人才可以抵扣嗎?小規(guī)模納稅人是否可以抵扣車票稅額?
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2020-07-04
籌建期的一般納稅人,目前沒有銷項(xiàng)。上月未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)我這個(gè)月認(rèn)證完了能直接從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?群里咨詢老師了,說是待抵扣進(jìn)項(xiàng)是有一定條件的,我想知道這個(gè)條件是什么,能不能像我說的那樣直接轉(zhuǎn)?
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2017-10-11
老師您好,收到發(fā)票本月未認(rèn)證,要登記入賬的話。借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣稅額還是可以直接借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2018-03-07
老師,請看圖,因?yàn)槲以?月份已經(jīng)做過第一步了,過了180天后,我是不是做:借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
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2016-06-02
營改增后新成立的房地產(chǎn)企業(yè)取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證后是不是掛在應(yīng)交稅金---待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2017-03-20
請問老師:之前沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中,現(xiàn)在2016年22號文中說,應(yīng)做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目下,那之前的科目需要調(diào)整嗎?謝謝
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2016-12-21
請問下,你知道購進(jìn)的固定資產(chǎn)分兩年抵扣,分錄怎么寫嗎?:固定資產(chǎn)100萬 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.6 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.4 貸銀行存款 抵扣剩余部分時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.4 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)100*17%*0.4 是這樣嗎
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2016-08-01
例如:本月進(jìn)原材料1000元,進(jìn)項(xiàng)170,是借:原材料1000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),貸:應(yīng)付賬款,這樣做是嗎?
1/837
2016-01-21
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是應(yīng)交稅費(fèi)下的二科科目,還是應(yīng)交增值稅下面的三級科目?
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2015-12-10
8月公司4筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票去稅局做了掃描認(rèn)證,憑證做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。12月還可以抵扣嗎
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2019-12-20
購進(jìn)貨物是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
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2019-04-04
我公司本月有一項(xiàng)不動產(chǎn) 借:在建工程 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(本月可以抵扣金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款-XX單位 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)金額填寫在借方 那我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)的金額和我賬本的金額就不一致了 是不是應(yīng)該在做一筆分錄 把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的金額挪到貸方去呢
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2017-03-28
我在聽課,其中老師講到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)科目用于得到進(jìn)項(xiàng)票后沒有認(rèn)證的,但是之前我拿到進(jìn)項(xiàng)票,當(dāng)期沒有認(rèn)證,問老師怎么做,老師說是借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在老師又說這種票應(yīng)做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,而且是二級科目,我不知道之前老師指點(diǎn)的分錄與現(xiàn)在課上講的那個(gè)是對的了?
1/785
2018-02-25
以前的會計(jì)做賬的時(shí)候有幾張發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣,也已經(jīng)超過180天了,科目是用:進(jìn)項(xiàng)稅額-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 科目余額表上就一直掛著這個(gè)余額,要怎么處理呢?
1/898
2017-08-21
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,或則是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是哪一個(gè)更好一些
1/708
2019-07-11
請問入在銷售費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)的住宿費(fèi)開的專用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)可否抵扣,如不能,1月入在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,3月才認(rèn)證是否要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?但是認(rèn)證系統(tǒng)那抵扣佐稅有沒影響
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2020-04-14
打印專用發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證結(jié)果通知書時(shí),將“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅”平時(shí)拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)都是做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
1/842
2018-10-04