我公司本月有一項不動產(chǎn) 借:在建工程 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(本月可以抵扣金額) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款-XX單位 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)金額填寫在借方 那我的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費的金額和我賬本的金額就不一致了 是不是應(yīng)該在做一筆分錄 把待抵扣進(jìn)項稅額的金額挪到貸方去呢
杜鑫
于2017-03-28 12:33 發(fā)布 ??1229次瀏覽
- 送心意
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2017-03-28 12:39
會計分錄可以這樣做嗎 借:其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅費 -待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 等待抵扣金額可以抵扣了 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 這樣做分錄可以的吧
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一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額
2018-12-29 14:55:32

你好,是應(yīng)交稅費_待抵扣進(jìn)項稅額
2021-02-19 09:55:37

應(yīng)交稅費-貸認(rèn)證
應(yīng)交稅費-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,沒錯是這樣轉(zhuǎn)的
2019-04-11 17:19:36

你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進(jìn)項稅額 直接做借進(jìn)項稅額貸待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2020-03-25 15:58:12
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袁老師 解答
2017-03-28 12:35
袁老師 解答
2017-03-28 12:40