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增值稅申報(bào)表上與賬面的留抵稅額對(duì)不上,要怎么調(diào)帳呢?申報(bào)表上多了58252.4。以前的賬不在這邊做。所以沒(méi)有記錄,無(wú)法核查。代賬公司
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2019-03-11
老師,請(qǐng)問(wèn)一下 我增值稅申報(bào)表填寫錯(cuò)誤 本應(yīng)該按一般計(jì)稅申報(bào)的 我按了簡(jiǎn)易計(jì)稅 稅額沒(méi)錯(cuò) 為什么我更正的時(shí)候需要我繳納稅款 稅款我已經(jīng)繳納過(guò)的了
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2019-12-10
如果我4月初認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以算到3月份的增值稅申報(bào)表里面嗎
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2019-03-30
上個(gè)月開了紅字信息發(fā)票申請(qǐng)表 但是銷售方?jīng)]有把紅字發(fā)票開過(guò)來(lái) 現(xiàn)在增值稅申報(bào)表對(duì)比不通過(guò) 有什么方法可以處理么
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2019-04-09
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中的稅款繳納中的金額是不是填上個(gè)月實(shí)際繳納的稅款?
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2020-06-07
你好,我們是出口企業(yè)需要退稅 ,上個(gè)月增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅數(shù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在更正不了,因?yàn)槌隹谙到y(tǒng)已經(jīng)審核通過(guò)了,那我可不可以在這個(gè)月給他銷項(xiàng)稅增加或減少一些,給調(diào)整一下。
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2020-06-07
稅務(wù)系統(tǒng)里面增值稅申報(bào)表里面本期銷售情況明細(xì)表中開具其他發(fā)票是什么意思?
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2019-06-04
老師請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中貨物及勞務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)怎么區(qū)分?謝謝
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2020-01-10
您好,老師,我想問(wèn)下申報(bào)出口退稅時(shí)顯示沒(méi)有從征管系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的增值稅申報(bào)表是什么原因,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功。
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2019-10-24
小微企業(yè)銷售服務(wù)當(dāng)月總收入6萬(wàn),開具了2000元的專票和2萬(wàn)的普票,增值稅申報(bào)表具體應(yīng)該怎么填寫呢
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2024-04-01
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們賬面未對(duì)軟件產(chǎn)品做無(wú)形資產(chǎn)的處理,那我填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候,應(yīng)該填在即征即退一般貨物還是即征即退的無(wú)形資產(chǎn)呀?
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2019-05-14
我們是外貿(mào)服裝生產(chǎn)企業(yè) 這個(gè)出口我不知道怎么算 每月的留底不知到怎么出來(lái)的 外銷不是免抵退嗎 增值稅申報(bào)表怎么填留底的數(shù)
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2018-07-05
增值稅申報(bào)表那里銷售收入是不是就是指開票軟件里面月度統(tǒng)計(jì)的銷售額
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2019-04-07
老師,增值稅申報(bào)表上的留底稅額賬務(wù)上做的分錄怎樣做
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2021-06-01
老師,我們開票項(xiàng)目是手續(xù)費(fèi),那么增值稅申報(bào)表中的其中項(xiàng)是不是“應(yīng)稅勞務(wù)銷售額”
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2019-11-07
老師,這是我們公司開出的發(fā)票,一般計(jì)稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候銷項(xiàng)稅額是128293.56+(-6188.42)嗎
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2019-09-08
公司這個(gè)月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,只有一些費(fèi)用和支付金稅盤的維護(hù)費(fèi),那這個(gè)月的增值稅申報(bào)表怎么填寫
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2017-03-12
這增值稅申報(bào)表上藍(lán)色這行分次預(yù)繳的數(shù)76259.45,與哪張表有鉤稽關(guān)系?如果是上面的數(shù)就多繳3千多的稅。我本來(lái)應(yīng)該是79636.05這個(gè)數(shù)的里包括預(yù)繳2%的增值稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅開普票的稅兩個(gè)數(shù)的合計(jì)!是建筑行業(yè),有專票和普票,有簡(jiǎn)易計(jì)稅
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2017-05-12
老師,我公司實(shí)際繳納了第二季度的增值稅15245.61,但是我在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候,申報(bào)表第22行“應(yīng)納稅額合計(jì)”卻是:15245.60。 也就是說(shuō)報(bào)表上自己帶出來(lái)的比我們實(shí)際繳納的稅款少了0.01 請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)的分錄應(yīng)該怎樣子做?我是這樣做的:
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2019-07-11
請(qǐng)問(wèn)老師:小微企業(yè)本季度開普票不含稅額35223.31元,稅費(fèi)1056.69元,到稅局開專票79594.18元,當(dāng)時(shí)已繳專票稅費(fèi)2387.82元,現(xiàn)填寫增值稅申報(bào)表時(shí),為什么不能享受小微企業(yè)免稅1056.69元呢?
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2019-07-12