
老師,我一月份增值稅申報(bào)表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額實(shí)際是423903.29,我不小心填成423903.30了,所以增值稅也多交了0.01,這個(gè)做賬怎么處理呀?
答: 同學(xué)您好,那您這月少填1分就可以平
增值稅申報(bào)表,進(jìn)項(xiàng)稅填表二里,不是自動(dòng)提取嗎?總表的銷(xiāo)項(xiàng)稅額再哪個(gè)欄目里?
答: 您好, 1、一般是會(huì)自動(dòng)提取的。 2、銷(xiāo)項(xiàng)稅額是通過(guò)填寫(xiě)附表一,然后自動(dòng)帶數(shù)到主表對(duì)應(yīng)項(xiàng)目欄次的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月進(jìn)項(xiàng)稅比銷(xiāo)項(xiàng)稅多,填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),分次預(yù)繳金額是填寫(xiě)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣的數(shù)碼?這樣本月的應(yīng)繳稅額就是0
答: 分詞預(yù)繳的實(shí)際抵扣數(shù)字填寫(xiě)零 因?yàn)樯陥?bào)表不能為負(fù)數(shù)


浩燕 追問(wèn)
2017-03-12 11:50
方老師 解答
2017-03-12 11:40
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2017-03-12 11:47
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2017-03-12 11:57