
增值稅紅字發(fā)票開具后,增值稅申報(bào)表怎么填?
答: 若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年開票把稅率開錯(cuò)了,導(dǎo)致多交稅,今年有紅字發(fā)票沖回去了,多交的增值稅填在增值稅申報(bào)表的哪一藍(lán)?
答: 紅字發(fā)票沖回后,重新開正確稅率的發(fā)票。 多交的增值稅抵減你當(dāng)月或以后的稅款。 把你的申報(bào)表發(fā)上來(lái)幫你看看。


在笑 追問(wèn)
2019-04-09 13:52
答疑郭老師 解答
2019-04-09 15:18