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老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
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2020-07-21
老師,我上期有留底稅額,這期需要把留底的進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?
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2020-07-21
老師,請問一下,進(jìn)項留抵稅額抵減欠稅,借方:進(jìn)項 紅字 貸方:未交增值稅紅字 ,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候應(yīng)該怎么處理 ,因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金 因為進(jìn)項留抵抵減欠稅的金額,申報表里面忘記填寫了,可以更正嗎?有沒有滯納金
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2022-04-11
老師,現(xiàn)在做17年12月的賬有留抵扣的進(jìn)項稅額沒有影響吧?月末需要結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅嗎?
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2018-01-11
10月稽查補(bǔ)稅后,做了分錄如下:納稅檢查補(bǔ)交增值稅做會計分錄: 1、計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 2、查補(bǔ)轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費--增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 3、補(bǔ)交增值稅 借:應(yīng)交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款 4、結(jié)轉(zhuǎn)損益調(diào)整 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在我在季報財報,發(fā)現(xiàn)資負(fù)表和利潤表勾稽不平了,差額正是稽查補(bǔ)稅的金額,也就是“以前年度損益調(diào)整” 的金額
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2018-01-10
那應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)這個科目,年未我需要結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎?
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2020-01-12
購置金稅盤的費用在抵減增值稅時借應(yīng)交增值稅減免稅,貸管理費用,這個借方的減免稅在月末時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面呢?
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2018-03-04
用軟件結(jié)轉(zhuǎn)出來的未交增值稅 會不會影響進(jìn)項稅額?
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2019-03-19
老師余額表里,轉(zhuǎn)出未交增值稅里有余額代表什么???
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2018-12-14
房地產(chǎn)企業(yè)已開具增值稅發(fā)票而未交房的財務(wù)處理?
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2019-05-08
轉(zhuǎn)出未交增值稅在手工賬簿上是借貸方都得填上嗎
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2019-02-20
企業(yè)虧損,一直都只有進(jìn)項,月末,進(jìn)項稅額要不要轉(zhuǎn)出,怎么做帳,是轉(zhuǎn)到未交增值稅借方嗎
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2017-12-01
老師好 我們是電商 跨月結(jié)算 本年4月開了16%發(fā)票應(yīng)在4月申報3月份的 我是在5月9日更正申報 產(chǎn)生了2700元滯納金 之前銀行扣稅憑證上都標(biāo)明滯納金 現(xiàn)扣稅憑證上直接標(biāo)增值稅 請問如何做憑證?如果都記未交增值稅2700 貸 銀存 那我未交增值稅科目就多出2700的借方 我如何平賬?
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2019-06-10
稅控維護(hù)費280元 做了減免 請問月底結(jié)轉(zhuǎn)時,是不是也要跟進(jìn)項稅和銷項稅一樣 需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目?
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2021-05-21
月末不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?銷項稅是5000.稅控設(shè)備480.如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-01-02
未交增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,,摘要寫什么呢。營業(yè)外收入子目寫什么
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2017-01-05
@樂老師,未交增值稅報表退稅金額-35.68,賬上-35.66,報表多兩分錢,是營業(yè)外支出?
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2020-04-10
老師你好,請問 自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置時將銷項稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅的公式怎么寫?
1/781
2021-10-29
老師你好,待認(rèn)證發(fā)票稅額和未交增值稅月底需要做轉(zhuǎn)出分錄嗎
1/541
2020-05-14
待認(rèn)證進(jìn)項稅額--進(jìn)項稅額--未交增值稅=留低稅額,這樣算對嘛,謝謝!
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2019-09-08