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公司注銷,平往來賬,應(yīng)收賬款,預(yù)收賬款,應(yīng)付賬款,預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費,怎么寫會計分錄?摘要怎么寫?
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2021-11-11
老師,我想問,我們公司跟水產(chǎn)公司簽訂合同,但是水產(chǎn)公司不開票給我們公司,所以我們公司付款,是這樣,我們公司支付30萬給本公司員工,再通過本公司員工付款給水產(chǎn)公司的員工,不開票,所以不走公戶,那內(nèi)部掛賬,科目是否可以這樣,借:其他應(yīng)收款30萬,貸:銀行存款30萬。借:應(yīng)付賬款一水產(chǎn)公司員工(代水產(chǎn)公司收)30萬,貸:其他應(yīng)收款一本公司員工(代本公司付)
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2020-03-21
老師好,請問2022年調(diào)整2021的應(yīng)付賬款可以直接紅沖調(diào)整嗎? 原因 是科目用錯,應(yīng)該是借其他應(yīng)收款貸銀行存款
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2023-01-09
公戶收到客戶轉(zhuǎn)來一筆款項進來,接著這筆款項又轉(zhuǎn)給了個人A。實際這個客戶是個人A的客戶,但是是通過我公司的賬戶再轉(zhuǎn)給個人A的,開票時 借:應(yīng)收賬款-客戶,貸:主營你業(yè)務(wù)收入,收到款項時 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款-客戶 再把這筆款項轉(zhuǎn)給個人時 借:其他應(yīng)收款-個人 貸:銀行存款 我這個其他應(yīng)收款-個人一直掛著的,這種公轉(zhuǎn)私操作有什么風(fēng)險
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2023-01-10
老師,我公司是代理報關(guān)公司,有時會先代客戶繳納稅款,客戶再還款,我可不可以支付稅款時借:其他應(yīng)收款一A公司 貸:銀行存款,收到代繳稅款時借:現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款一A公司,這兩個分錄出在一張憑證上?
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2020-07-06
我想請問老師。我們有一些項目是甲方打款到農(nóng)民工專用賬戶的,然后以發(fā)工資的形式轉(zhuǎn)出去。 但是前任會計忽略了這個賬戶的流水,每次發(fā)工資都是借:工程施工-人工費 貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我想把流水全部打出來做賬,可以這樣做嗎(借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 / 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款)。從去年年底開始就有農(nóng)民工專用賬戶的業(yè)務(wù),請問老師這樣做可以嗎?
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2019-09-03
公司每個月都會收到小則幾十多則幾千的這個財付通客戶備付金進賬,然后在通過法人的賬戶支付給客戶,這種形式改怎么做賬呢? 是借:銀行存款貸:預(yù)收賬款-客戶備付金:還是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-客戶備付金這樣嗎?
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2018-11-05
老師,請問公司預(yù)付了一筆裝修費,能否不設(shè)置預(yù)付賬款通過其他應(yīng)收款科目設(shè)置呢?借:其他應(yīng)收款-某企業(yè) 貸:銀行存款?
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2019-08-13
管家婆財貿(mào)雙全軟件做年結(jié)存后開賬為什么會提示固定資產(chǎn) 應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款 應(yīng)付賬款 預(yù)付賬款期初金額與賬務(wù)部分不符,可以忽略嗎,因為這個賬套時半路接賬的,不明白
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2016-02-20
老師您好,A公司和我們公司是一個老板,A公司借給我們公司錢,我們公司以前計入到借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,我們公司平時也有銷售給A公司,分錄借應(yīng)收賬款,貸收入,現(xiàn)在我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把以前借A公司的計入的其他應(yīng)付款科目的錢,轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款科目,這個分錄怎么做?謝謝!
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2021-08-13
老師好,請問關(guān)于應(yīng)收/應(yīng)付/預(yù)收/預(yù)付款項怎么計算報表啊,又要涉及壞賬準(zhǔn)備嗎?
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2015-07-01
原本我公司單獨交電費做賬是 借:應(yīng)付賬款-某供電局 貸:銀行存款 如果變成幫別的公司一起合著交,我這一筆金額怎么做賬 借:應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款 ? 貸:銀行存款 嗎, 但交錢金額不規(guī)律,對應(yīng)不上,應(yīng)該不能都記應(yīng)付賬款里吧,后面在沖掉 ?
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2022-10-19
老師請問往來款過大怎么沖?其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款數(shù)額過大
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2023-06-30
老師好,我是手工做的賬,3月有一張憑證做錯了,本來是借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款 我做成了借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 老師我怎樣在5月份去更正這張憑證,摘要和分錄怎樣寫?
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2019-06-13
承兌轉(zhuǎn)給對方,對方直接全額軒給我方,沒有業(yè)務(wù)往來,賬務(wù)怎么處理處理,可以應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款,然后銀行存款收回可以嗎? 老師從稅務(wù)角度來講,怎么處理最好?
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2019-05-24
老師,之前會計登記往來款的時候,同一個人同時錄有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款,我現(xiàn)在可以把其他應(yīng)收款一筆轉(zhuǎn)換到其他應(yīng)付款嗎,摘要怎么寫呢?
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2023-12-15
老師,麻煩問下,我做了一份兼職,這個月收到的一張發(fā)票,款是4月份就支付了,可是前面那個會計沒有做預(yù)付賬款這個科目,直接就是銀行存款收到貨了,那我現(xiàn)在要調(diào)整的話可不可以是借預(yù)收賬款,貸營業(yè)外支出
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2019-09-11
往來款 如果A欠B欠了10萬做其他應(yīng)收款 B還了A 11萬 ,那多余的一萬是做其他應(yīng)收款的負(fù)方 還是做其他應(yīng)付款
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2022-05-12
老師好,一起有一筆分錄掛錯科目了,借:銀行存款,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要改為 貸:應(yīng)付賬款,怎么做比較好
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2020-06-08
采購員借支銀行存款購買材料,先做分錄:借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款 ,收到材料后材料入庫并掛了應(yīng)付賬款,分錄:借:原材料 貸:應(yīng)付賬款,后續(xù)怎樣沖采購的其他應(yīng)收款和沖應(yīng)付賬款?
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2022-04-01
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