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老師,想問下我21年末把留底的進項稅轉(zhuǎn)到借方應交稅費-未交增值稅里,然后今年這個季度每個月都是銷項大于進,但是加上年初留底的是不用交稅的,那這種情況下,每月月底還要做什么分錄呢,因為我看我資產(chǎn)負債表上應交稅費的余額就是我貸方的余額
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2022-04-14
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在發(fā)票開了超出3元,叫稅費的話是不是只需要交超出的部分,是不是應該放在應交稅費——未交增值稅
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2016-08-07
老師好,我們單位是物業(yè)公司,屬于一般納稅人計提附加稅時是通過應交稅費-未交增值稅科目的余額乘以稅率得出的嗎?要是有加計扣除的部分,是把這部分扣除后計算嗎?
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2021-01-22
老師,一般納稅人年底應交稅費科目貸方有余額是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里是吧,那結(jié)轉(zhuǎn)的應交稅費在財務報表里應在哪個科目體現(xiàn)呢?
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2020-04-16
老師,根據(jù)記賬憑證登記多欄明細賬時,應交稅費-未交增值稅不用登記嗎? 為什么記賬憑證上有5筆,明細賬里只有4筆呢?
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2016-12-16
老師,我想問下繳納增值稅,小企業(yè)會計準則下:借:應交稅費-增值稅--已交稅金; 企業(yè)會計準則下:借:應交稅費-未交稅金 我的操作對嗎?
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2020-06-11
買了一瓶甲醛清理的東西,計入管理費用什麼科目呢
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2017-03-20
繳納上月增值稅,一般納稅人不是應該 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 ,怎么這里用 已交稅金?已交稅金 不是支付本月的嗎?
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2016-09-29
老師 ,你好,一般納稅商貿(mào)公司轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是銷項稅額減進項稅額后的金額,如果繳納了稅控系統(tǒng)維護費,這個費用不應該在轉(zhuǎn)出的金額里減去吧?
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2022-04-14
老師,請問一般納稅人做應交稅費應交增值稅進項稅,銷項稅不做轉(zhuǎn)到未交增值稅。然后再應交稅費總賬看是否有留底可以嗎
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2021-03-07
老師,2021年5月份計提了增值稅676,繳納時分錄做成了 借:應交稅費-未交增值稅 710.16,貸:銀行存款 710.16 現(xiàn)在查賬發(fā)現(xiàn)33.8元是5月份的附加稅,0.36是逾期繳納稅款產(chǎn)成的滯納金,請問老師這個賬我可以在2022年直接調(diào)整嗎? 調(diào)成: 借:應交稅費-未交增值稅 676 營業(yè)稅金及附加33.8 營業(yè)外支出 0.36 貸:應交稅費-未交增值稅 710.16 附加稅還要不要補提呢?
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2022-10-19
1宏華公司外購工程物資價款100萬,增值稅13萬, 用銀行存款支付。 2外購工程物資100萬,全部領(lǐng)用。 3在建工程應負擔的人員薪酬為3萬元。 14領(lǐng)用企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品一批,用于固定資產(chǎn)建造,實際成本為10 萬元,增值稅稅率13% 5領(lǐng)用外購原材料,賬面成本5萬元。 6工程完工,在建工程發(fā)生額為1193萬。
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2022-04-09
收入并未減少也未增加,只是因為計算增值稅四舍五入問題多交了增值稅,如果貸方負數(shù)收入減少了0.01那收入的賬又不對了啊
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2017-01-24
1. 1月初“應交稅費一未交增值稅”借方余額5400元。 2. 1月“應交稅費一應交增值稅”下屬明細賬余額如下:銷項稅額貸方16700元,進項稅額借方 9500元,進項稅額轉(zhuǎn)出貸方800元。期末結(jié)轉(zhuǎn)應交增值稅。編制分錄。 老師,只用做第二道題的會計分錄,請問怎么做,第一題和第二題有關(guān)聯(lián)嗎
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2023-12-13
進項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務多開一張發(fā)票,導致購買方前期已認證,現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導是否正確): 購進: 借:庫存商品 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應交稅費—應交增值稅—進項稅額(紅字) 貸:應付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
老師,我公司是一般納稅人,科目余額表應交稅費-應交增值稅貸方余額有310.49元,實際上沒有未交增值稅。點開明細賬顯示空白,這是系統(tǒng)問題嗎?還有什么辦法可以查為什么會有310.49的余額呢
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2020-05-25
老師 請教一下新建賬套,期初數(shù)錄錯科目了,怎么修改? 小規(guī)模納稅人的增值稅期初數(shù),本應錄入:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),我錄到未交增值稅了怎么辦?
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2019-06-30
老師,小規(guī)模納稅人,7月收入超過10萬,只有銷項,沒有進項,需要專門在記賬憑證上寫個增值稅的分錄嗎?分錄是這樣寫?借:應交稅費_應交增值稅_銷項稅額 貸:應交稅費_未交增值稅
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2020-08-04
你好~增值稅未達起征點文化事業(yè)建設(shè)費還需要交嗎
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2019-10-13
固定資產(chǎn)報廢變賣,未開票,要交增值稅嗎?稅目寫什么?
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2019-06-24