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個(gè)人開具發(fā)票每月在10萬元內(nèi),或季在45萬內(nèi)用不用交稅
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2022-03-20
老師您好;我是接前面會(huì)計(jì)的賬做的,前面會(huì)計(jì)沒有計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,只在有交稅的時(shí)候做 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,我后面是不是也要這樣操作?
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2019-07-29
小規(guī)模公司本應(yīng)該繳納增值稅的時(shí)候直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸銀行存款。我做成了應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,已交稅金,現(xiàn)在有余額了,如何沖銷?
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2022-03-22
繳納上月增值稅,一般納稅人不是應(yīng)該 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 ,怎么這里用 已交稅金?已交稅金 不是支付本月的嗎?
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2016-09-29
請問“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金” 和“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅”這兩個(gè)科目的用法和區(qū)別,謝謝!
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2020-06-17
前幾個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表里-應(yīng)交稅費(fèi) 為負(fù)數(shù) ,查了一下是跟增值稅留底金額數(shù)字一樣,但是后來留底金額已經(jīng)用掉了,后期這個(gè)應(yīng)該稅費(fèi)負(fù)數(shù)一直存在,這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理。當(dāng)月使用留底金額的話,是不是也應(yīng)該做一個(gè)分錄比如說上期留底1500,本期應(yīng)交增值稅2500,扣除留底金額實(shí)交1000元。交增值稅時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 1000 貸:銀行存款 1000那扣除的留底數(shù)字又做如何處理?需要寫分錄嗎?
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2018-07-18
請敎老師,我司為一般納稅人銷售自己使用過的設(shè)備后出售的稅率為多少?當(dāng)初購入進(jìn)口設(shè)備是免稅的。
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2021-05-26
老師 這個(gè)為什么記在應(yīng)交增值稅-已交稅金里面,不是還沒交的嗎。這個(gè)又是指什么:應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2015-11-29
你好,老師,年末我做轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候,那個(gè)應(yīng)交增值稅已交稅金有余額的話不用管是嗎?
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2020-01-07
稅局的稅源調(diào)查表填已交稅費(fèi)還是應(yīng)交稅費(fèi)呢
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2017-07-05
你好,我入公賬的金額是包含稅點(diǎn)的,我開票金額要跟公賬金額一致嗎
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2021-04-17
應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)比如簡易計(jì)稅,銷項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅,已交稅金,轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額不需要每月結(jié)轉(zhuǎn),那年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?不結(jié)轉(zhuǎn)余額掛在賬上有沒有事?
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2018-11-12
年末結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)分錄 但是轉(zhuǎn)出未交增值稅加上減免稅加上預(yù)交的增值稅才能讓這個(gè)分錄平 那怎么做呢?吧減免稅和已交稅金也結(jié)轉(zhuǎn)到下面?
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2017-01-08
老師你好 2022年2月增值稅7萬元 進(jìn)項(xiàng)稅13萬元 銷項(xiàng)稅20萬元 我想問一下 2月份怎么計(jì)提增值稅 3月14日實(shí)際扣繳7萬元 怎么做賬 我看我們公司會(huì)計(jì)增值稅沒有計(jì)提 直接在實(shí)際扣繳做一筆 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金 )7萬元 貸方 銀行存款 這樣做增值稅分錄對不對 有沒有增值稅計(jì)提到下月扣繳完整分錄
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2022-03-16
繳納增值稅稅金的時(shí)候,用應(yīng)交增值稅_已交稅金,還是用應(yīng)交增值稅_未交增值稅呢
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2022-09-20
月末繳納增值稅是,其中部分未交增值稅被轉(zhuǎn)為應(yīng)交增值稅-已交稅金,這部分稅金數(shù)據(jù)是怎么來的
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2019-08-22
老師,看一下這是題庫里面的題,C是正確的嗎?為什么? 9. 關(guān)于應(yīng)交增值稅,下列說法不正確的是()。 A.“已交稅金”核算企業(yè)本月已交納的增值稅額 B.“未交增值稅”期末貸方余額反映未繳的增值稅 C.購進(jìn)免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品時(shí),可以按買價(jià)的13%扣除進(jìn)項(xiàng)稅額 D.月末應(yīng)交未交的增值稅余額不用結(jié)轉(zhuǎn)
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2022-08-31
有個(gè)問題想請教一下 就是小規(guī)模納稅人代開專票 原本借記銀行 貸記主營 貸記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅費(fèi) 可是從一開始做賬稅費(fèi)走已交稅金這個(gè)科目 那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)也走已交稅金這個(gè)科目嗎
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2020-06-10
社保費(fèi)用超過繳存上限金額應(yīng)納所得稅計(jì)算嗎
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2019-10-23
我們是小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)的稅,老板要收人家6個(gè)點(diǎn)的稅,他們現(xiàn)在要開2284的發(fā)票,請問要人家多少稅費(fèi)
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2019-09-16