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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-03-16 16:50

你好 ; 你們這個是要結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎  ? 還是什么情況 。 你這個要做結(jié)轉(zhuǎn)才行的

22中級4班 梁芳娟 追問

2022-03-17 08:46

老師結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄

22中級4班 梁芳娟 追問

2022-03-17 08:47

可以語音說一下 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)具體會計分錄嗎

meizi老師 解答

2022-03-17 08:53

 你好 ;  語音不了的 ; 這個是電腦登錄的哈 ; 我給你大概寫分錄 : 比如 借銷項稅20萬 ; 進項稅13萬 。 應(yīng)交 7萬 ; 那么你做賬結(jié)轉(zhuǎn):借   銷項稅 20萬  ;   貸 進項稅13萬  ;  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7萬 ; 結(jié)轉(zhuǎn):借   應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 7萬 ; 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅7萬 。  次月繳納 ;借  應(yīng)交稅費-未交增值稅7萬 。貸銀行存款 7萬。 就平衡了  

22中級4班 梁芳娟 追問

2022-03-17 14:00

好的 謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-17 14:05

沒事的;希望能幫到你     ;滿意請給予評價 

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3是你預(yù)交了稅金,4、是預(yù)交的稅金抵減要繳納的增值稅
2019-09-05 16:09:03
你好!建議以上一條分錄做賬務(wù)處理。科目應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方反映已繳數(shù),貸方反映未交數(shù)。
2017-03-29 09:24:16
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-03-20 13:01:12
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
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