老師你好 2022年2月增值稅7萬元 進項稅13萬元 銷項稅20萬元 我想問一下 2月份怎么計提增值稅 3月14日實際扣繳7萬元 怎么做賬 我看我們公司會計增值稅沒有計提 直接在實際扣繳做一筆 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金 )7萬元 貸方 銀行存款 這樣做增值稅分錄對不對 有沒有增值稅計提到下月扣繳完整分錄

22中級4班 梁芳娟
于2022-03-16 16:49 發(fā)布 ??829次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-03-16 16:50
你好 ; 你們這個是要結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎 ? 還是什么情況 。 你這個要做結(jié)轉(zhuǎn)才行的
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3是你預(yù)交了稅金,4、是預(yù)交的稅金抵減要繳納的增值稅
2019-09-05 16:09:03
你好!建議以上一條分錄做賬務(wù)處理。科目應(yīng)交稅費-未交增值稅,借方反映已繳數(shù),貸方反映未交數(shù)。
2017-03-29 09:24:16
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-03-20 13:01:12
您好,本月繳納的,月末先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),最后應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)的余額轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-03-20 13:03:57
你好 你本月繳納和下月繳納做一樣的分錄就可以 就是順序不一樣而已
2019-03-20 14:14:08
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