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小規(guī)模這個(gè)季度交了航天信息維護(hù)費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師增值稅及附加稅申報(bào)表上要不要填寫(xiě),填寫(xiě)在哪一欄?
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2021-10-08
增值稅申報(bào)表附表四說(shuō)明:銷(xiāo)售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人,其可以從本期增值稅應(yīng)納稅額中抵減的已繳納的稅款,按當(dāng)期實(shí)際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。“本期實(shí)際可抵減數(shù)"怎么理解
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2017-05-08
老師,個(gè)體工商戶(hù)的增值稅申報(bào)表里,第三季度沒(méi)有超過(guò)9萬(wàn),城建稅教育稅附加那張表需要填寫(xiě)嗎?
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2016-10-17
老師,《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(三)》(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)) 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)表是填什么?
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2020-07-06
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表,填了免稅勞務(wù)銷(xiāo)售額,(四)免稅銷(xiāo)售額怎么不自動(dòng)生成一樣的數(shù)據(jù)?
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2019-01-09
有一張專(zhuān)票,5月做了勾選認(rèn)證,但5月未抵扣,6月怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表附表二怎么填?
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2018-07-12
老師您好,(個(gè)體戶(hù))實(shí)際開(kāi)票1000.1,但是對(duì)方支付了1000。做賬的時(shí)候入得1000,申報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該入哪個(gè)數(shù)呢
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2021-07-12
小微企業(yè)增值稅納稅申報(bào)表第一個(gè)表應(yīng)該填第幾列如果說(shuō)一季度的不含稅收入沒(méi)超過(guò)9萬(wàn)的話
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2018-04-14
增值稅納稅申報(bào)表中這個(gè)表《服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目明細(xì)》,發(fā)生什么業(yè)務(wù)的時(shí)候需要填,
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2017-12-11
高新技術(shù)有研發(fā)項(xiàng)目加計(jì)抵減10%,增值稅問(wèn)題 1.圖中分錄做的對(duì)不對(duì)? 2.最后再把加計(jì)抵減的624.75填在增值稅申報(bào)表中的稅額抵減情況表里。這樣做對(duì)不對(duì)?
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2020-06-14
請(qǐng)問(wèn)老師,城建稅教育附加申報(bào)表,里面的申報(bào)金額,是應(yīng)該填實(shí)際應(yīng)交增值稅減去已預(yù)交的增值稅和稅控盤(pán)減免的金額后為計(jì)稅依據(jù)嗎
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2019-04-18
老師您好,取得海關(guān)增值稅專(zhuān)用繳款書(shū)當(dāng)月還沒(méi)取得稽核比對(duì)通過(guò),到下月申報(bào)期才通過(guò),并且在增值稅申報(bào)表格中填列,應(yīng)該如何做賬呢
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2020-03-18
房地產(chǎn)預(yù)售收入,開(kāi)具了零稅點(diǎn)的預(yù)收款發(fā)票,在月度申報(bào)增值稅時(shí),需要就預(yù)售情況,填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況明細(xì))嗎?
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2020-09-09
老師,我們5月份繳納的增值稅稅盤(pán)技術(shù)服務(wù)費(fèi),一直沒(méi)有抵扣也沒(méi)有申報(bào),現(xiàn)在7月份想抵扣請(qǐng)問(wèn)怎么填列增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
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2019-08-08
出口的技術(shù)咨詢(xún)服務(wù) 該如何申報(bào)增值稅,屬于免稅銷(xiāo)售 還是0 稅率,在增值稅申報(bào)表的那行填寫(xiě),今天去稅務(wù)局人家說(shuō)除過(guò)技術(shù)轉(zhuǎn)讓和研發(fā)產(chǎn)生的服務(wù)費(fèi),其他都要繳稅,我想請(qǐng)問(wèn)老師該如何處理???
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2022-05-17
老師你好, 我是小規(guī)模納稅人, 上個(gè)月開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票, 現(xiàn)在申報(bào)《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》, 專(zhuān)票的該怎么填寫(xiě)呢?
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2022-04-18
上期應(yīng)交增值稅6351.6申報(bào)后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報(bào)表時(shí) 欠繳稅額還顯示這個(gè)數(shù)?是不是需要手動(dòng)在哪一列輸入一下已繳的這個(gè)數(shù)??如圖
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2019-02-11
準(zhǔn)備申報(bào)稅控系統(tǒng)的820元增值稅全額抵扣了 可我填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 怎么顯示“所選擇的稅收減免性質(zhì)沒(méi)有進(jìn)行減免備案!”?。?/span>
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2017-01-12
老師,一般納稅人公司11月當(dāng)月有作廢的專(zhuān)票,現(xiàn)在12月申報(bào)11月增值稅,這作廢發(fā)票的金額,稅額需要在增值稅申報(bào)表填寫(xiě)嗎。有點(diǎn)忘了
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2020-12-11
老師:我在進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)時(shí)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)(本期銷(xiāo)售情況明細(xì)) 里的1-4欄次都是灰色的不讓填寫(xiě),為什么呀?
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2022-01-25