
上期應(yīng)交增值稅6351.6申報(bào)后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報(bào)表時(shí) 欠繳稅額還顯示這個(gè)數(shù)?是不是需要手動(dòng)在哪一列輸入一下已繳的這個(gè)數(shù)??如圖
答: 你好,填不填都可以的
上期應(yīng)交增值稅1967.59,申報(bào)后已經(jīng)繳稅了,本月填增值稅申報(bào)表時(shí) 欠繳稅額還顯示這個(gè)數(shù)?是不是需要手動(dòng)在哪一列輸入一下已繳的這個(gè)數(shù)??
答: 是的,同學(xué)將已經(jīng)繳納的稅金填上即可
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
這個(gè)報(bào)稅,增值稅3月份主表,第32行期末未繳稅額,第33行其中欠繳稅額,這兩個(gè)數(shù)據(jù)不對(duì),因?yàn)?月的增值稅已經(jīng)扣過(guò)了,系統(tǒng)里還顯示欠繳金額是2月份的增值稅,這個(gè)怎么辦?申報(bào)表要改嗎?
答: 你的30欄沒(méi)有填寫(xiě)吧。


寧兒 追問(wèn)
2019-02-11 14:43
王晶老師 解答
2019-02-11 14:47