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老師申報(bào)表上上期留抵稅額是我們自己填寫上去的,還是自動(dòng)生成的???
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2021-05-19
老師,你好!上月辦了留抵稅額退稅,那么在申報(bào)11月增值稅,除了表二需要填上期留抵稅額退稅的數(shù)據(jù)外,還有哪里需要填呢?本期有抵扣不需交增值稅
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2019-12-05
老師,11月的進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有認(rèn)證,產(chǎn)生了稅金,做了延期繳納,12月沒(méi)有銷項(xiàng),我們1月份認(rèn)證的話,能不能填表二 上期留抵稅額抵減欠稅 這項(xiàng)呢
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2021-12-25
上期留抵稅額抵減欠稅在增值稅主表哪一欄
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2023-09-14
上期留抵稅額本期抵扣怎么做分錄
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2022-09-15
上期留抵稅額本期抵扣怎么做分錄?
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2019-08-15
上期留抵稅額需掛賬的納稅人“” 是什么意思?
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2017-05-02
上期留抵稅額怎么做賬,本月銷項(xiàng)18000,進(jìn)項(xiàng)17000,上期留抵500,怎么做分錄
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2019-11-25
老師5月份的稅,就6月份申報(bào)的申報(bào)表上有留抵,想要抵扣3月份的欠稅,但是我看到申報(bào)表二上只有上期留抵稅額抵減欠稅,我這是5月份的留抵啊,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該在哪里填列
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2021-06-28
上期留抵稅額這個(gè)月申報(bào)時(shí)要進(jìn)行轉(zhuǎn)出,申報(bào)表里應(yīng)該怎么填寫呢?
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2020-06-12
老師,上月增值稅進(jìn)項(xiàng)有期末留抵稅額,但是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表沒(méi)有顯示有上期留抵稅額呢
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2020-08-03
老師 我公司收到境外一筆20000元培訓(xùn)費(fèi),上期留抵稅額500, 需要交增值稅 請(qǐng)問(wèn)需要先計(jì)提嗎? 實(shí)際繳稅是應(yīng)該怎樣做賬?
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2020-07-21
公司做軟件產(chǎn)品增值稅即征即退補(bǔ)稅登記表,查出需要補(bǔ)稅132480,上期留抵稅額315572.69,稅務(wù)局讓做留抵稅額轉(zhuǎn)出,分錄該怎么寫呢
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2018-12-27
欠繳稅款5000,產(chǎn)生滯納金500,上期留抵稅額4500,抵欠稅4300,抵滯納金200,怎么做會(huì)計(jì)分錄
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2021-12-06
我想請(qǐng)問(wèn)下,當(dāng)月只有銷項(xiàng)稅1355.63,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,上期留抵稅額6539.53,應(yīng)該怎么處理呢?是否需要結(jié)轉(zhuǎn)?
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2018-08-08
上期留抵稅額2195.17 國(guó)稅系統(tǒng)未認(rèn)證發(fā)票1752.17 專票進(jìn)項(xiàng)可以先認(rèn)證,不抵扣,留著結(jié)轉(zhuǎn)到下期是嗎?那如何入賬呢 賬上是只體現(xiàn)認(rèn)證并且抵扣了的本月的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-12-20
月末銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅且有.上期留抵稅額,怎么做分錄
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2019-03-30
增值稅納稅申申報(bào)表,1一3月沒(méi)開過(guò)發(fā)票本月上期留抵稅額2.1萬(wàn)元是繼續(xù)擺著嗎。
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2021-04-15
已知我們公司稅負(fù)率是1%,上期留抵稅額是31696.49,截止到11月底開票是249601.55,現(xiàn)在就是怎么算出來(lái)還要開多少票才能達(dá)到稅負(fù)率1%
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2019-12-12
老師,稅務(wù)申報(bào),期末末繳數(shù)為-7822.61元,本期銷項(xiàng)開出稅額為111395.93元,上期留抵稅額為:406.47元,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)為107232.38元,為什么期末未繳稅還要為:7556.03呢?不是進(jìn)項(xiàng)夠了的嗎?
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2019-10-10