 老師好,請問哈之前的會計未交增值稅18年貸方余額為500,后來說這是未達(dá)起征點(diǎn)的不用交,我要如何調(diào)回來,分錄怎么做?謝謝!
老師好,請問哈之前的會計未交增值稅18年貸方余額為500,后來說這是未達(dá)起征點(diǎn)的不用交,我要如何調(diào)回來,分錄怎么做?謝謝!
 未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
未交稅費(fèi),和期末留抵不一樣怎么辦?
 老師,下午好!請問下增值稅抵扣后還要交各種。附稅嗎?
老師,下午好!請問下增值稅抵扣后還要交各種。附稅嗎?
 每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
每月抄稅和報稅一般在什么時候?抄稅后是緊接著網(wǎng)絡(luò)申報是吧?謝謝
 老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
 老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
 老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
老師,本公司每月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目,本月銷項(xiàng)5萬,無進(jìn)項(xiàng),之前有留底進(jìn)項(xiàng)20萬,本月無需交稅,本月結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)分錄:借銷項(xiàng)5萬,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,5萬,銷項(xiàng)被結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了,那我的轉(zhuǎn)出未交不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅稅:借轉(zhuǎn)出未交,貸未交,那貸方有未交不是顯示我要交稅嗎?這筆結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交如何處理
 增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分!該怎麼調(diào)賬呢!夸年度了
增值稅做賬的稅餓于實(shí)際繳納的稅額有差幾分!該怎麼調(diào)賬呢!夸年度了
 批發(fā)零售行業(yè)增值稅稅負(fù)是多少,印花稅交多少合適
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 老師營改增以前,只交地稅的企業(yè),所得稅在那里交,所得稅不是在國稅交嗎
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 我司是開13%的增值稅,想請問除了增值稅以外還有其他稅嗎?如果我東西100元,13個點(diǎn)就是113元,就是我的成本嗎?
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 增值稅留底稅額抵欠稅能用下月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
增值稅留底稅額抵欠稅能用下月的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
 增值稅用來抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢變多了?(圖一)
本來那東西是60 000 但用了增值稅發(fā)票 就變成是67 800了?
圖二那個是1片茶餅325 那如果是增值稅的話 那會是怎樣呢?
增值稅用來抵扣稅項(xiàng) 但為什麼繳的錢變多了?(圖一)
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 小規(guī)模納稅人免增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)貼嗎?
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 月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎???
月末的未交增值稅=月初未交增值稅-當(dāng)月補(bǔ)交增值稅+當(dāng)月未交增值稅-當(dāng)月預(yù)交增值稅。當(dāng)月的未交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅嗎???
 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這么做對嗎
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 這個增值稅是怎么算的
這個增值稅是怎么算的
 老師,增值稅減免了,附稅也減免了,那我已計提的增值稅和附稅都走營業(yè)外收入嗎?
老師,增值稅減免了,附稅也減免了,那我已計提的增值稅和附稅都走營業(yè)外收入嗎?
 結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
未交增值稅是從哪來的??未交增值稅能解釋一下嗎?
結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
未交增值稅是從哪來的??未交增值稅能解釋一下嗎?
 老師,期末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交稅金都是借方余額,可以對沖嗎
老師,期末應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交增值稅未交稅金都是借方余額,可以對沖嗎