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請問“應交稅費—應交增值稅—已交稅金”在本月繳納本月增值稅后,其余額還需要結轉到“應交稅費—未交增值稅”嗎?
1/1259
2019-08-06
什么時候才記入“應交稅費-應交增值稅-未交增值稅”? 應交稅費-應交增值稅-已交稅金”又是在什么時候使用這個科目???
1/2567
2019-04-26
未交增值稅科目應該為多少?分錄怎么做?已交稅金稅務局同意抵扣59.37應該在借方還是貸方?
1/282
2019-07-02
科目余額表的已交稅金在貸方是什么意思
1/3833
2017-02-08
這一會計分錄怎么做,是直接應交稅費-增值稅9304還是增值稅下面還要增加明細——已交稅金。計提這一步還要做嗎?
1/370
2020-04-22
稅負是不是總稅負啊,比如工業(yè)企業(yè)3%-5%,是不是(地稅+國稅)/銷售額啊 我看公式稅負=實際已交稅金/內銷銷售收入
1/900
2015-11-24
應交稅費,進項稅額月末余額和已交稅金月末余額為負數(shù)是怎么回事
1/1002
2019-09-23
我公司一般納稅人,加工企業(yè)17%稅。1、如果稅務來查賬,查我的稅負,那就要看銷售額及銷項稅,還有庫存和進項稅,抵扣聯(lián)。稅負=(銷項稅-進項稅)/銷售額=(應交稅金+已交稅金)/銷售額嗎?公式對嗎?2、如果按著進項去開銷項,或按著銷項去開多少進項回來抵扣,這是在沒有庫存的前提下控制稅負的嗎?謝謝老師。
1/716
2018-01-04
老師,你好,我們公司之前的會計月末增值稅一直都沒有結轉,只是下月繳納增值稅時,借,應交稅金-已交稅金 貸,銀行存款 我現(xiàn)在想徹底結轉一下,明年按正規(guī)結轉,我現(xiàn)在如何處理
1/693
2019-12-25
老師,科目余額表中應交稅金下的已交稅金借方余額是不是就是上期應該繳納的增值稅金額
3/1724
2019-04-11
老師,你好。應交稅費-應交增值稅里的已交稅金和未交增值稅的區(qū)別,當月交的是計入到已交稅金里,交上個月是計入到未交增值稅里是嗎?實操課程里面模具操作第33題交上月的借記已交稅金,我不明白了。
1/650
2016-07-04
增值稅月底沒有轉入未交增值稅,通過應交稅費應交增值稅已交稅金可以嗎
1/876
2018-08-10
老師您好,請問一下,如果當月多交的增值稅額,應該記入 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)的借方,還是記入 應交稅費-未交增值稅的貸方?
1/895
2019-08-21
交稅后,應交稅費-應交增值稅(已交稅金)和應交稅費-未交增值稅需要做筆分錄嗎?
1/903
2022-03-20
月末未交增值稅沒有做轉出,次月初繳納的時候是這樣做的:借:應交稅費--應交增值稅(已交稅金) 貸:銀存,這樣做對嗎?謝謝!
1/594
2019-07-08
前任會計做的應交稅費 已交稅金 借方余額 558.48,應交稅費應交增值稅貸方余額是695.21, 平時銷項大于進項時沒有做轉出到未交增值稅,如果7月銷項大于進項要做轉出增值稅的話,該如何調整呢?
1/853
2020-07-31
已交稅金和轉出未交增值稅有余額,但實際上是無余額的,這個要怎樣處理
1/3515
2019-09-07
老師,去年12月已交稅金跟減免稅款、進項稅有余額該怎么做分錄啊
1/731
2021-10-12
老師,我想問下 應交稅費-應交增值稅 底下 進項稅 待抵扣進項 銷項稅 已交稅金這幾個明細科目是怎么做賬務處理的 還有未交增值稅
1/268
2023-11-29
老師,建筑公司本月有預繳稅金,計入了應交稅費-應交增值稅-已交稅金,那期末怎么結轉增值稅呢
1/2782
2021-01-12