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你好,老師,增值稅即征即退的增值稅申報(bào)表有填表說(shuō)明嗎?這一塊應(yīng)該怎么填寫啊,謝謝老師
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2019-12-05
申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
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2015-11-21
6月份購(gòu)買了金稅盤,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,表全部填完之后,申報(bào)表發(fā)送時(shí) 顯示增值稅應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為-480元,是正確的吧?
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2019-07-05
增值稅納稅申報(bào)表第23行稅控盤服務(wù)費(fèi)一列保存的時(shí)候?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)1+3列之和 大于0‘未取得備案信息,是否保存?
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2018-06-09
(15分) A公司是增值稅一般納稅人,2020年2月購(gòu)置一不動(dòng)產(chǎn),不含稅價(jià)款合計(jì)3 000 000元,取得增值 稅專用發(fā)票注明稅額270 000元,該不動(dòng)產(chǎn)專用于A公司職工食堂。請(qǐng)對(duì)A公司不動(dòng)產(chǎn)用途進(jìn)行增 值稅等劃。
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2023-05-26
增值稅申報(bào)表主表下附加稅下城建稅有應(yīng)補(bǔ)(退)稅額怎么做分錄?
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2021-12-20
出口退稅不得抵扣稅額,是在確認(rèn)收入當(dāng)月申報(bào)增值稅時(shí)填寫到增值稅申報(bào)表附表二的第十八欄,還是在申報(bào)出口退稅當(dāng)月再在報(bào)表中填寫,出口退稅不得抵扣稅額轉(zhuǎn)出到底屬于買個(gè)稅期啊。
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2019-03-05
本月做了出口外銷收入,申報(bào)增值稅附表一16行免抵退稅數(shù)據(jù)填到(開具其他發(fā)票列)還是為(未開具發(fā)票列),沒(méi)有從系統(tǒng)開具發(fā)票,只是做的一個(gè)形式發(fā)票
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2021-06-11
出口退稅,收到退稅款如何做會(huì)計(jì)分錄,
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2021-08-17
21年4月份申報(bào)了增值稅、附加稅 最后又更正了申報(bào)表 增值稅退了 附加稅退不了 現(xiàn)在附加稅對(duì)不上 賬面上怎么做賬呢
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2022-05-20
老師,請(qǐng)問(wèn)下當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)稅費(fèi)是1000元,稅局已扣款1000元,但由于增值稅加計(jì)抵減額50元沒(méi)有抵減,所以更正了申報(bào),導(dǎo)致申報(bào)表稅額和銀行扣款相差50元,后期打算去申請(qǐng)退稅,分錄該如何做啊
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2019-07-07
你幫我看下,第一張是我的增值稅納稅申報(bào)表,免抵退稅申報(bào)匯總表。我要怎么填
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2019-02-17
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)多與銷項(xiàng),如何記分計(jì)分錄?在資產(chǎn)負(fù)債表中如何填寫應(yīng)交稅費(fèi)?
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2019-08-02
現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)一般納稅人的6-8月份增值稅申報(bào)表里第30行本期繳納上期應(yīng)納稅額由電腦問(wèn)題,申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去稅務(wù)局服務(wù)廳還能重新填嗎?
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2017-09-18
非營(yíng)業(yè)性醫(yī)療機(jī)構(gòu)如何申請(qǐng)?jiān)鲋刀惷舛?在還未申請(qǐng)到免稅這段時(shí)間要繳789三個(gè)月增值稅如何繳?如后續(xù)申請(qǐng)到免稅己繳部分又如何處理?
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2018-10-14
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅率是16%,退稅率是13%,那沒(méi)得退稅的3%,要不要在增值稅申報(bào)表中作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出交回增值稅?
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2019-03-19
申報(bào)增值稅時(shí),填表寫進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,非即征即退和即征即退有什么區(qū)別
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2017-08-01
老師,我想請(qǐng)教下增值稅申報(bào)表里的15行免抵退應(yīng)退稅額跟免抵退申報(bào)匯總表里面的31行免抵退稅額遞減額分別是怎么計(jì)算的?
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2019-06-04
城市維護(hù)建設(shè)稅、地方教育附加、教育費(fèi)附加、滯納金、印花稅、增值稅分別記錄哪個(gè)科目?
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2019-08-19
我的這個(gè)出口退稅增值稅表正確嗎?出口零申報(bào),有內(nèi)銷
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2017-10-18