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最新小微企業(yè)留抵退稅申請(qǐng),具體所退稅額是是增值稅納稅申報(bào)表中的,期末留抵退稅額嗎;
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2022-04-11
外貿(mào)企業(yè)在去年12月出口貨物,并且已經(jīng)勾選退稅,也申報(bào)了增值稅收入,在今年2月已經(jīng)做了出口退稅申報(bào),那增值稅申報(bào)表中需要修改什么數(shù)據(jù),或者有什么數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)彈出嗎
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2023-03-13
小規(guī)模企業(yè)本季度開票39萬主營(yíng)業(yè)務(wù)收入378640.78增值稅11359.22稅金及附加1363.11對(duì)嗎
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2017-01-06
為什么增值稅申報(bào)表中的免抵退辦法出口貨物銷售額,和免抵退申報(bào)匯總表中的銷售額,金額不同??
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2019-12-01
外貿(mào)企業(yè)進(jìn)出口貨物,增值稅申報(bào)附表一是填第三欄免抵退稅,還是第四欄免稅
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2024-06-20
軟件即征即退增值稅的退(抵)稅申請(qǐng)表怎么選擇?產(chǎn)品品目和原因
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2017-12-18
增值稅申報(bào)表有免抵退稅那的,怎么到了主表一就看不到呢?
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2019-02-14
圖片的第九行免抵退應(yīng)退稅額為什么是那個(gè)數(shù),這張表中的數(shù)據(jù)是增值稅申報(bào)表中1月份中有數(shù)據(jù)的部分,抄不來的免抵退應(yīng)退稅額不是根據(jù)免抵退稅辦法出口銷售額來算的嗎
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2017-04-20
生成企業(yè)的出口退稅,是不是先申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表,再去操作出口退稅操作?
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2021-10-12
你好本期已申報(bào)免抵退稅應(yīng)退稅額是3月份增值稅申報(bào)表的期末留抵稅額嗎
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2022-04-25
老師,您好,請(qǐng)問一下增值稅申報(bào)表和出口退稅申報(bào)時(shí)需要注意那些,聽說增值稅申報(bào)表和出口退稅的數(shù)據(jù)有些需要一致,不清楚那些一致。麻煩解答,謝謝
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2018-12-17
老師,在增值稅申報(bào)表里面,屬于即增即退的進(jìn)項(xiàng)要怎么填呢?
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2018-12-13
前期申報(bào)多繳納增值稅,后來申請(qǐng)退稅,本月收到退稅,請(qǐng)問退稅金額是要在主表15欄填寫嗎
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2018-12-10
老師,在增值稅申報(bào)表里面,屬于即增即退的進(jìn)項(xiàng)要怎么填呢?
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2018-12-13
現(xiàn)在的外貿(mào)公司關(guān)于征退稅差如何在增值稅申報(bào)表附表二中填列?例如增值稅征稅率17%,退稅率9%,那8%的差額計(jì)入成本,應(yīng)該將8%的征退稅差填在申報(bào)表的哪里才正確?
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2017-06-22
問一下這個(gè)累加,假如201901月申報(bào)后沒有在申報(bào),一直到201906月申報(bào),這個(gè)累加指的是增值稅申報(bào)表上2到6月份的出口數(shù)據(jù),還是指的是2到6月份做過出口退稅申報(bào)的數(shù)據(jù)
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2020-09-23
老師,出口退稅申報(bào)不能正式申報(bào),有一個(gè)疑點(diǎn)通不過,就是增值稅申報(bào)表不能從征管系統(tǒng)傳過來 我該怎么弄呢
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2019-10-16
老師請(qǐng)教一下,前面會(huì)計(jì)12月申報(bào)增值稅,后面一月又開了負(fù)數(shù)發(fā)票三百多萬,去前臺(tái)申報(bào),直接沖銷的是12月的增值稅申報(bào)表,那三百多萬需要退稅,12月的賬務(wù),我要怎么處理才能跟申報(bào)表一致呢?
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2021-05-17
小規(guī)模納稅人,上季度一共開票6萬,且是委托稅局代開的增值稅專用發(fā)票。增值稅已交,還用計(jì)提附加稅嗎?
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2019-04-14
預(yù)繳所得稅及退回多預(yù)繳稅款的帳務(wù)處理 怎么做分錄
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2016-09-27