
增值稅申報(bào)表有免抵退稅那的,怎么到了主表一就看不到呢?
答: 您好,最近國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)在升級(jí)調(diào)試,經(jīng)常出現(xiàn)莫明其妙的錯(cuò)誤,麻煩您一會(huì)再看看,沒(méi)準(zhǔn)就可以了。
一家免抵退企業(yè),這個(gè)月增值稅報(bào)表有留抵稅額,但是這個(gè)留抵稅額在免抵退中已經(jīng)申報(bào)了,款也退回到公司賬戶上,在增值稅報(bào)表中怎么沖平這筆金額呢?
答: 你好,免抵退應(yīng)退稅額填 在主表第15行!
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅納稅申報(bào)表,我不知道要填主表的,我每月填了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。怎么辦呢?我這個(gè)月把主表填起,那主表的本年累計(jì)數(shù)不就只有這一個(gè)月的總數(shù)了。怎么處理這種情況呢?
答: 親愛(ài)的學(xué)員您好。這種情況你可以去稅務(wù)大廳更正以前月份的申報(bào)表。

