
前期申報多繳納增值稅,后來申請退稅,本月收到退稅,請問退稅金額是要在主表15欄填寫嗎
答: 不是的,填在已退稅額那一欄。
老師請問下納稅申報表,上期申報的出口退稅應(yīng)稅稅額,填到本月納稅申報表主表15行 免、抵、退應(yīng)退稅額本月數(shù)填寫不了,應(yīng)該在哪填啊
答: 有應(yīng)退稅額嗎,若有就填在增值稅申報表第15欄(免抵退貨物應(yīng)退稅額),若沒應(yīng)退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報表中就不用填
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,您好,我想問一下關(guān)于外貿(mào)企業(yè)增值稅申報表附表二的填寫,本期認證但是暫未申請退稅,本期認證已經(jīng)申請退稅,以及上期認證暫未申請退稅,上期認證已經(jīng)申請退稅、前期申請退稅已到賬,這些稅額到底要分別填在哪一欄?
答: 您好,外貿(mào)企業(yè)的進項稅額不抵扣 ,你不需要你那么細,你帳上可以區(qū)分,申報表附表二只需要填第26欄


lwulala 追問
2018-12-10 14:48
徐璐老師 解答
2018-12-10 14:52