
老師請問下納稅申報(bào)表,上期申報(bào)的出口退稅應(yīng)稅稅額,填到本月納稅申報(bào)表主表15行 免、抵、退應(yīng)退稅額本月數(shù)填寫不了,應(yīng)該在哪填啊
答: 有應(yīng)退稅額嗎,若有就填在增值稅申報(bào)表第15欄(免抵退貨物應(yīng)退稅額),若沒應(yīng)退稅額,全部為免抵稅額,在本月的增值稅申報(bào)表中就不用填
出口退稅申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表哪個(gè)先申報(bào)
答: 您好,先出口退稅預(yù)申報(bào),明細(xì)申報(bào)表確認(rèn)收入,然后申報(bào)增值稅,再根據(jù)增值稅報(bào)表填寫出口退稅系統(tǒng)里的增值稅數(shù)據(jù)。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
上月增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報(bào)表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時(shí)增值稅納稅申報(bào)表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動(dòng)的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行


小熊妹妹 追問
2018-11-10 09:42
樸老師 解答
2018-11-10 12:08