 個(gè)稅中的經(jīng)營(yíng)所得是按季度收入的多少稅率交稅?公司本季收入總額是47423.71元
個(gè)稅中的經(jīng)營(yíng)所得是按季度收入的多少稅率交稅?公司本季收入總額是47423.71元
 本月申報(bào)6月份的增值稅,6月份的帳務(wù)處理增值稅需要計(jì)提嗎?還是7月份交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅金-增(已交稅金),貸:銀行存款
本月申報(bào)6月份的增值稅,6月份的帳務(wù)處理增值稅需要計(jì)提嗎?還是7月份交的時(shí)候,借:應(yīng)交稅金-增(已交稅金),貸:銀行存款
 老師,以前的會(huì)計(jì)在每個(gè)月月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)  導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目的-銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交稅金、還有減免稅款貸方有余額  這個(gè)要怎么弄平?
老師,以前的會(huì)計(jì)在每個(gè)月月末都沒有結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi)  導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目的-銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)、已交稅金、還有減免稅款貸方有余額  這個(gè)要怎么弄平?
 建筑業(yè)  某項(xiàng)目在外地已預(yù)交稅款  會(huì)計(jì)記賬已交稅金,月底確認(rèn)收入開出發(fā)票  記應(yīng)交稅金,本月綜合進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)   不需要交稅  那么已交稅金始終在借方  請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金
建筑業(yè)  某項(xiàng)目在外地已預(yù)交稅款  會(huì)計(jì)記賬已交稅金,月底確認(rèn)收入開出發(fā)票  記應(yīng)交稅金,本月綜合進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)   不需要交稅  那么已交稅金始終在借方  請(qǐng)問怎么結(jié)轉(zhuǎn)已交稅金
 老師好 支付增值稅和附加稅的科目已交稅金和未交增值稅這兩個(gè)有啥區(qū)別
老師好 支付增值稅和附加稅的科目已交稅金和未交增值稅這兩個(gè)有啥區(qū)別
 10月份交9月份的增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,對(duì)嗎?
10月份交9月份的增值稅,是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金,對(duì)嗎?
 老師,資源稅要計(jì)提嗎? 分計(jì)分錄是這樣做嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅,貸:銀行存款 嗎?
老師,資源稅要計(jì)提嗎? 分計(jì)分錄是這樣做嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交資源稅,貸:銀行存款 嗎?
 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)’核算什么呢,2.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,是當(dāng)月預(yù)交稅金的意思?    如果是預(yù)交,借方不是代表已交稅金減少嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)’核算什么呢,2.借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸銀行存款,是當(dāng)月預(yù)交稅金的意思?    如果是預(yù)交,借方不是代表已交稅金減少嗎?
 請(qǐng)問老師,應(yīng)交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
請(qǐng)問老師,應(yīng)交增值稅,那里的未交增值稅、未交稅金、已交稅金、未交稅金,之間是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
 我們應(yīng)交稅費(fèi)科目幾年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅→已交稅金(借方)     應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅(借方)  應(yīng)交銷項(xiàng)稅(貸方)  科目都掛了余額,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做阿。     對(duì)了,其中  應(yīng)交稅金→應(yīng)交增值稅→減免稅款(借方)也掛了330
我們應(yīng)交稅費(fèi)科目幾年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅→已交稅金(借方)     應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅(借方)  應(yīng)交銷項(xiàng)稅(貸方)  科目都掛了余額,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做阿。     對(duì)了,其中  應(yīng)交稅金→應(yīng)交增值稅→減免稅款(借方)也掛了330
 什么時(shí)候用應(yīng)交增值稅-已交稅金,什么時(shí)候用應(yīng)交稅金-未交增值稅
什么時(shí)候用應(yīng)交增值稅-已交稅金,什么時(shí)候用應(yīng)交稅金-未交增值稅
 為什么本月上繳本月的應(yīng)交增值稅要借記"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)"
為什么本月上繳本月的應(yīng)交增值稅要借記"應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)"
 #提問#應(yīng)交稅費(fèi)__應(yīng)交增值稅(已交稅金)咋用
#提問#應(yīng)交稅費(fèi)__應(yīng)交增值稅(已交稅金)咋用
 您好,不好意思,老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,借方金額350,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
您好,不好意思,老師,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金,借方金額350,怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅  和  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交稅金  分別適用哪些情況
應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅  和  應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交稅金  分別適用哪些情況
 老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金的余額性質(zhì)是在借方還是在貸方
老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金的余額性質(zhì)是在借方還是在貸方
 支付各項(xiàng)稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金)+應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)——應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初),這里為啥要減去應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初)呢         前面是加上應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)后面又是減去應(yīng)交稅費(fèi)怎么回事
支付各項(xiàng)稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金)+應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)——應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初),這里為啥要減去應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初)呢         前面是加上應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)后面又是減去應(yīng)交稅費(fèi)怎么回事
 你好老師,什么情況下用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金
你好老師,什么情況下用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金
 公司有三間寫字樓7月已辦出房產(chǎn)證,準(zhǔn)備出租給別人使用,請(qǐng)問要交房產(chǎn)稅嗎?還要交些什么稅?從幾月開始交稅
公司有三間寫字樓7月已辦出房產(chǎn)證,準(zhǔn)備出租給別人使用,請(qǐng)問要交房產(chǎn)稅嗎?還要交些什么稅?從幾月開始交稅
 外地教稅后回本地還需交什么稅
外地教稅后回本地還需交什么稅