我們應(yīng)交稅費科目幾年都沒有結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅→已交稅金(借方) 應(yīng)交進(jìn)項稅(借方) 應(yīng)交銷項稅(貸方) 科目都掛了余額,這個分錄應(yīng)該怎么做阿。 對了,其中 應(yīng)交稅金→應(yīng)交增值稅→減免稅款(借方)也掛了330
花舞
于2018-01-06 16:22 發(fā)布 ??1091次瀏覽
- 送心意
老王老師
職稱: ,中級會計師
2018-01-06 16:26
您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅金→應(yīng)交增值稅→減免稅款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
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您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金,應(yīng)交稅金→應(yīng)交增值稅→減免稅款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
2018-01-06 16:26:01

在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目下面設(shè)置。
2019-12-18 11:51:25

年末上述這些科目都是需要結(jié)轉(zhuǎn)處理,余額需要結(jié)平處理。
2020-12-25 14:40:14

你好!
對的。
2019-08-02 12:20:46

結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
是的
2020-08-20 15:27:41
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