
本月申報6月份的增值稅,6月份的帳務處理增值稅需要計提嗎?還是7月份交的時候,借:應交稅金-增(已交稅金),貸:銀行存款
答: 你好,6月確認收入的時候就要做增值稅, 借:銀行存款/應收帳款 貸:主營業(yè)務收入/其他業(yè)務收入 貸:應交稅費--應交增值稅
廠報稅增值稅直接銀行扣稅的,借應交稅金-應交增值稅-已交稅金,貸銀行存款,可以嗎?
答: 您公司是在當月繳納上月或上季度的增值稅,是嗎?如果是的話,分錄應該是 借:應交稅費--未交增值稅(小規(guī)模納稅人用 應交稅費--應交增值稅) 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,月末結轉未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應交稅金——應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是結轉本月的上一題是繳納本月稅金
答: 你好,本月繳納本月的是這么做的
老師,假如我這個月繳納170元的增值稅,分錄借:應交稅金—應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 這樣就可以了是嗎?月底還要做什么嗎?
老師,你好,我把去年的11月實際繳納的增值稅科目應交稅金--應交增值稅--已交稅金;錯入(借應交稅金--應交增值稅--銷項稅額。貸 銀行存款)需要怎么調整。
一般月末是需要結轉增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉增值稅,每個月交的時候做借:應交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結轉分錄嘛?


蘭草 追問
2020-07-07 14:49
彩麗老師 解答
2020-07-07 14:56