
增值稅之前每月未結(jié)轉(zhuǎn),繳納時是借已交稅金貸銀行存款。年初想一次結(jié)轉(zhuǎn)調(diào)整,轉(zhuǎn)入未交增值稅后繳納時 借:未交增值稅貸:已交增值稅分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅金還有有借方余額怎么處理?,怎么調(diào)整
答: 你好,處理需要查明原因,再對錯誤的地方進行更正
一般月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉(zhuǎn)增值稅,每個月交的時候做借:應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款這樣做的話,到年底需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛?
答: 你好,你們這個是當(dāng)月繳納當(dāng)月的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)未交稅金。分錄是這樣子嗎?借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是結(jié)轉(zhuǎn)本月的上一題是繳納本月稅金
答: 你好,本月繳納本月的是這么做的


xijunkokhjhk 追問
2022-01-18 13:39
郭老師 解答
2022-01-18 13:44