
老師你好,我想問下,交納增值稅分錄,應(yīng)該是計(jì)入“應(yīng)交稅金-增值稅(已交增值稅)”還是“應(yīng)交稅金-增值稅(未交增值稅)是不是 當(dāng)月繳納了就是已交稅金,要是當(dāng)月計(jì)提下月繳納是不是當(dāng)月就是未交稅金
答: 您好 當(dāng)月繳納當(dāng)月的稅費(fèi)就是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 如果是當(dāng)月繳納上月稅金就是應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 和 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_已交稅金 什么區(qū)別呀? 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎 那下月交增值稅時(shí),是不是就該 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_已交稅金 貸:銀行存款 ?
答: 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅是次月繳納上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月稅金 次月繳納上月 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸: 銀行存款
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,本月繳納增值稅,做會計(jì)分錄借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,結(jié)平已交稅金借 應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金--已交稅金
答: 月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。


美妙人生 追問
2017-06-02 09:36
鄒老師 解答
2017-06-02 09:36