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轉(zhuǎn)出未交增值稅了,然后怎么處理才能少交稅?
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2019-11-11
應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 應交稅費-未交增值稅 怎么區(qū)分呢
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2022-07-12
轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅 都是余額在借方不用交稅的是么
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2018-02-08
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 什么情況做這個分錄
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2020-12-21
老師,你好.本月因為有享受進項加計抵減稅額5%,而且沒有交增值稅. 分錄:應交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費_未交增值稅 借:應交稅費_未交增值稅,貸:其他收益_政府補貼
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2024-05-15
現(xiàn)在是留底稅金,月末,不要轉(zhuǎn)出未交增值稅的吧,只有要交稅時,才做轉(zhuǎn)出未交增值稅,對不
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2016-06-13
老師您好 就是當月開出發(fā)票 我們做應交稅費銷項時 月末我把這筆錢做到轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸方 然后下月這筆錢付出去以后這筆分錄就抵消了 但是當月這筆銷項還是存在余額 我應該怎么沖掉
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2021-06-07
請問,年末結(jié)轉(zhuǎn),已交稅款金和轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個要結(jié)轉(zhuǎn)?分錄?
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2022-01-10
月末需不需要把 交稅費-增值稅(銷項或進項)轉(zhuǎn)入應交稅費-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2021-07-08
老師,我的賬上應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅是9513.83元,但是稅務局申報表是9513.85元,我這邊賬務如何處理?我結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅按照哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)。是因為小數(shù)點才出現(xiàn)的這個問題
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2024-01-19
應交稅費 轉(zhuǎn)出未交增值稅 在借方代表什么
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2023-07-28
老師,應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是什么意思?
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2022-04-14
郭老師麻煩再看過來,剛才的那個問題看圖片,應交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅不管嗎,不是很明白,這個還有余額
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2023-01-11
借 應交稅費 應交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費 應交增值稅 未交增值稅 這個分錄是計提本月應交增值稅嗎
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2018-07-06
公司向廠方進了一批貨,已入帳,廠方后來又提供了增值稅費發(fā)票,不要我公司付增值稅的稅額,怎么做帳
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2017-01-01
應交稅金應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借方金額是負數(shù)是什么意思
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2021-07-31
老師,我劃線的地方有余額對嗎吧?這個分錄是不是這樣做的。借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2022-03-10
計提應”交稅費-未交增值稅“時我需要通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”這個科目么
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2020-04-01
老師,12月份的增值稅,1月份扣款的,那12月份的分錄怎么做,借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 ,然后年底報表就有未交增值稅的余額,這樣行嗎?
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2022-03-15
發(fā)現(xiàn)去年應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里面有余額可有事? 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 繳納的時候 借:應交稅費-未交增值稅 貸: 銀行存款 然后應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅上面一直有余額沒有平 可有事?
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2020-11-23