請(qǐng)問(wèn)個(gè)人股東用技術(shù)成果對(duì)公司進(jìn)行增資,需要提供 問(wèn)
需要提供發(fā)票給公司 答
老師,美工部門(mén)購(gòu)買(mǎi)攝像機(jī)配件、燈泡等入什么費(fèi)用? 問(wèn)
你們是廣告公司還是什么公司呢? 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)一下,我公司(A公司)對(duì)外接了一個(gè)自投項(xiàng) 問(wèn)
老板的說(shuō)法有一定道理,核心是兩點(diǎn): 銷(xiāo)項(xiàng)稅的納稅主體是 B 公司,無(wú)論是否用 A 公司的進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,這都是 B 公司因收入產(chǎn)生的納稅義務(wù),從項(xiàng)目現(xiàn)金流角度應(yīng)算 B 公司的現(xiàn)金流出。 A 公司開(kāi)的工程票進(jìn)項(xiàng)稅,只是幫 B 公司減少了實(shí)際繳稅金額,并沒(méi)有改變 “銷(xiāo)項(xiàng)稅歸 B 公司承擔(dān)” 的本質(zhì)。 簡(jiǎn)單說(shuō),銷(xiāo)項(xiàng)稅是 B 公司的義務(wù),進(jìn)項(xiàng)稅是抵扣工具,所以銷(xiāo)項(xiàng)稅算 B 公司現(xiàn)金流出合理。 答
老師,這句話(huà)最簡(jiǎn)單的理解是怎樣的呀? 關(guān)于企 問(wèn)
您好,就是取兩者中最低數(shù)用來(lái)抵扣 答
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)季末從業(yè)人數(shù)6人 問(wèn)
你這里可以修改一下的 答

月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅 貸: 應(yīng)交稅金-未交增值稅 , 繳納的時(shí)候沖銷(xiāo) 應(yīng)交稅金-未交增值稅 ,但是應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直有余額怎么辦
答: 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄
做未交增值稅轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
答: 你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增稅 貸: 應(yīng)交稅金-未交增值稅 , 繳納的時(shí)候沖銷(xiāo) 應(yīng)交稅金-未交增值稅 ,但是應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目一直有余額怎么辦
答: 你好,之前還需要做一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄,應(yīng)交稅金-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額就是0的









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