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老師你好,我是陜西的,我的4月增值稅申報(bào)表把出口退稅部分當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅漏填了,我的5月增值稅申報(bào)表還沒(méi)報(bào),4月的增值稅申報(bào)表還能去大廳修改不?
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2019-06-06
免抵退稅申報(bào)表中和增值稅申報(bào)表中的同一個(gè)月份的數(shù)字怎么不一樣的
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2017-04-20
外貿(mào)企業(yè)的,我是購(gòu)貨方,我10月份的時(shí)候?qū)⑦@些購(gòu)進(jìn)發(fā)票作了退稅勾選,然后進(jìn)行增值稅申報(bào)表申報(bào),后來(lái)11月份在填寫退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)品名與報(bào)關(guān)單不一致,然后我就開了【未抵扣的紅字信息表】給銷售方,請(qǐng)問(wèn)我在12月份填寫申報(bào)表的時(shí)候如何填寫?
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2023-01-13
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?怎么退稅呢?
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2022-02-18
安置殘疾人就業(yè),享受增值稅即征即退,申報(bào)增值稅時(shí)主表怎么填?
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2019-10-20
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報(bào)需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個(gè)月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,本月我申報(bào)另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51,不一致”,這個(gè)數(shù)字就是上期申報(bào)免稅業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-10-17
你好老師 我們是出口退稅企業(yè) 增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出出現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么意思
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2016-09-08
您好,老師,我想問(wèn)下申報(bào)出口退稅時(shí)顯示沒(méi)有從征管系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)的增值稅申報(bào)表是什么原因,增值稅已經(jīng)申報(bào)成功。
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2019-10-24
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)期馬上要結(jié)束了,出口退稅勾選模塊還沒(méi)出來(lái),那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)和銷售額用不用填,如果不填影響出口退稅嗎
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2019-12-13
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表,有一項(xiàng),免、抵、退應(yīng)退稅額是什么意思
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2020-03-25
當(dāng)期沒(méi)有申報(bào)出口退稅,但增值稅申報(bào)表里有出口銷售,出口退稅零申報(bào)的時(shí)候,納稅表出口銷售累加需要填哪個(gè)數(shù)字
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2019-11-05
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在的增值稅申報(bào)表與免抵退稅申報(bào)表內(nèi)的哪幾個(gè)數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)關(guān)系?
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2019-12-12
劉老師,你好!出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷后,已重新繳納相應(yīng)稅款,同時(shí)稅務(wù)將前面扣除的增值稅退還,那退回的增值稅應(yīng)填在增值稅申報(bào)表哪一欄?每次提交都導(dǎo)入失敗,同時(shí)顯示主表的一般項(xiàng)目的“免,抵,退應(yīng)退稅額為xxxx應(yīng)該等于期初數(shù)據(jù)免抵退應(yīng)退稅額為0.00
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2019-09-14
提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
增值稅申報(bào)表附表一中,項(xiàng)目欄次三(免抵退稅)和四(免稅),這兩列在填寫申報(bào)的時(shí)候區(qū)別是什么?哪些是填寫在免抵退稅一欄,哪些是填寫在免稅一欄的?
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2020-05-18
請(qǐng)問(wèn)我可以增值稅報(bào)表全申報(bào)之后,再來(lái)做出口免抵退申報(bào)么?增值稅上的數(shù)據(jù)除了出口銷售額,其他有沒(méi)有需要免抵退申報(bào)表上的數(shù)據(jù)的
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2019-10-16
請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表中的第15欄免抵退應(yīng)退稅額怎么填
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2019-08-05
一般納稅人在5月開出一張電子普票,應(yīng)在6月的增值稅附表一申報(bào)表上自動(dòng)生成金額,問(wèn)應(yīng)填在哪欄是要手工錄入嗎
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2020-06-12
稅盤里增值稅票清卡失敗怎么辦
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2019-06-05
怎么把免抵退稅匯總表的數(shù)據(jù)填到增值稅納稅申報(bào)表
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2018-04-04