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?退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報表怎么填寫 上月勾選退稅了,在附表2里應(yīng)該怎么填寫
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2022-05-05
增值稅申報表 期初期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但這筆款已收到稅務(wù)局退稅, 增值稅申報表24行怎么消除為0呀?
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2022-05-24
外貿(mào)出口退稅企業(yè),再做賬的時候做賬的計算的出口退稅額在增值稅申報表上面直接填寫上就行嗎,還沒有收到退稅款,只是提前計算做賬了,能直接把金額填寫上嗎,還是等收到退稅金額后再填寫
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2019-03-05
文老師,您好,我的增值稅早報了,可是申報出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報表呢
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2019-09-09
老師你好,我是陜西的,我的4月增值稅申報表把出口退稅部分當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項稅漏填了,我的5月增值稅申報表還沒報,4月的增值稅申報表還能去大廳修改不?
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2019-06-06
老師你好,請問免抵退銷售額和應(yīng)退稅額在增值稅申報表中要填寫嗎?
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2020-02-27
免抵退稅申報表中和增值稅申報表中的同一個月份的數(shù)字怎么不一樣的
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2017-04-20
比如12月的免抵退申報表和增值稅納稅申報表中的免抵退銷售額為什么會不一至的?
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2019-03-28
增值稅即征即退,附加稅隨征的增值稅是申報表上的增值稅隨征還是即征即退后實際總計繳納增值稅的隨征
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2018-11-21
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開銷項專票,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實際支付稅費(fèi)時:借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對嗎?
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2019-10-08
外貿(mào)企業(yè)的,我是購貨方,我10月份的時候?qū)⑦@些購進(jìn)發(fā)票作了退稅勾選,然后進(jìn)行增值稅申報表申報,后來11月份在填寫退稅的時候發(fā)現(xiàn)品名與報關(guān)單不一致,然后我就開了【未抵扣的紅字信息表】給銷售方,請問我在12月份填寫申報表的時候如何填寫?
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2023-01-13
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?怎么退稅呢?
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2022-02-18
這個月有開票軟件抵減增值稅的這個金額應(yīng)該填到出口退稅的增值稅申報表的哪里呢????
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2017-08-01
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報,把進(jìn)項做了轉(zhuǎn)出,本月我申報另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報表附表二18欄合計數(shù)24734.51,不一致”,這個數(shù)字就是上期申報免稅業(yè)務(wù)時轉(zhuǎn)出的進(jìn)項稅額
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2022-10-17
老師增值稅申報表 期初期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但這筆款已收到稅務(wù)局退稅, 增值稅申報表24行怎么消除為0呀?
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2022-05-24
老師: 您好! 公司申請了重點(diǎn)人群的退稅,這個退稅是符合條件的重點(diǎn)人群計算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當(dāng)時更改了曾經(jīng)申報繳納的增值稅申報表,現(xiàn)在收到這個退稅應(yīng)該怎么做賬呢?更改之前的申報表又怎么做賬呢?
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2023-12-07
請問上個季度銷售額是114萬,正常交稅了,這個季度開票了64萬,不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個發(fā)票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個收入算在了第一季度收入,沒有沖減第二季度收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做紅沖的這個賬?增值稅申報表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
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2022-07-07
本季度的開票收入我填0 本期應(yīng)退稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),增值稅申報表申報不了 咋辦
1/980
2019-01-09
老師,即征即退增值稅申報表怎么填,附表1和附表2,還有主表
1/4456
2020-08-04
5月份申請增值稅留抵退稅,6月份還沒有到賬,6月增值稅申報表里需要做進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2022-06-06