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比如12月的免抵退申報(bào)表和增值稅納稅申報(bào)表中的免抵退銷售額為什么會(huì)不一至的?
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2019-03-28
外貿(mào)出口退稅企業(yè),再做賬的時(shí)候做賬的計(jì)算的出口退稅額在增值稅申報(bào)表上面直接填寫上就行嗎,還沒有收到退稅款,只是提前計(jì)算做賬了,能直接把金額填寫上嗎,還是等收到退稅金額后再填寫
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2019-03-05
文老師,您好,我的增值稅早報(bào)了,可是申報(bào)出口退稅為什么一直提示沒有從征管系統(tǒng)提交過來的增值稅申報(bào)表呢
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2019-09-09
老師你好,我是陜西的,我的4月增值稅申報(bào)表把出口退稅部分當(dāng)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅漏填了,我的5月增值稅申報(bào)表還沒報(bào),4月的增值稅申報(bào)表還能去大廳修改不?
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2019-06-06
老師你好,請(qǐng)問免抵退銷售額和應(yīng)退稅額在增值稅申報(bào)表中要填寫嗎?
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2020-02-27
免抵退稅申報(bào)表中和增值稅申報(bào)表中的同一個(gè)月份的數(shù)字怎么不一樣的
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2017-04-20
請(qǐng)問,增值稅申報(bào)表中即征即退表,在那一項(xiàng)可以看出應(yīng)該退稅的金額,謝謝
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2021-02-21
?退稅發(fā)票4月份勾選退稅后,增值稅申報(bào)表怎么填寫 上月勾選退稅了,在附表2里應(yīng)該怎么填寫
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2022-05-05
增值稅申報(bào)表 期初期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但這筆款已收到稅務(wù)局退稅, 增值稅申報(bào)表24行怎么消除為0呀?
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2022-05-24
老師,現(xiàn)在增值稅的稅率是多少?
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2020-03-31
這個(gè)月有開票軟件抵減增值稅的這個(gè)金額應(yīng)該填到出口退稅的增值稅申報(bào)表的哪里呢????
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2017-08-01
外貿(mào)企業(yè)的,我是購貨方,我10月份的時(shí)候?qū)⑦@些購進(jìn)發(fā)票作了退稅勾選,然后進(jìn)行增值稅申報(bào)表申報(bào),后來11月份在填寫退稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)品名與報(bào)關(guān)單不一致,然后我就開了【未抵扣的紅字信息表】給銷售方,請(qǐng)問我在12月份填寫申報(bào)表的時(shí)候如何填寫?
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2023-01-13
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫出口數(shù)據(jù)嗎?怎么退稅呢?
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2022-02-18
老師:小規(guī)模納稅人稅務(wù)局代開銷項(xiàng)專票,借:應(yīng)收帳款貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,實(shí)際支付稅費(fèi)時(shí):借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2019-10-08
本季度的開票收入我填0 本期應(yīng)退稅額出現(xiàn)負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表申報(bào)不了 咋辦
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2019-01-09
生產(chǎn)型企業(yè),有一筆出口業(yè)務(wù)不符合出扣免抵退條件, 做免稅申報(bào)需要在出口退稅系統(tǒng)里錄入嗎? 我是上個(gè)月在增值稅系統(tǒng)做的免稅申報(bào),把進(jìn)項(xiàng)做了轉(zhuǎn)出,本月我申報(bào)另外的免抵退稅業(yè)務(wù)一直提示“ 當(dāng)期匯總表的免抵退稅不得免征和抵扣稅額合計(jì)0+最近一期稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)(匯總表)差額0”與增值稅申報(bào)表附表二18欄合計(jì)數(shù)24734.51,不一致”,這個(gè)數(shù)字就是上期申報(bào)免稅業(yè)務(wù)時(shí)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額
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2022-10-17
老師,即征即退增值稅申報(bào)表怎么填,附表1和附表2,還有主表
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2020-08-04
老師增值稅申報(bào)表 期初期末未繳稅額為負(fù)數(shù),但這筆款已收到稅務(wù)局退稅, 增值稅申報(bào)表24行怎么消除為0呀?
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2022-05-24
老師: 您好! 公司申請(qǐng)了重點(diǎn)人群的退稅,這個(gè)退稅是符合條件的重點(diǎn)人群計(jì)算出來的金額,可以退之前交過的增值稅,當(dāng)時(shí)更改了曾經(jīng)申報(bào)繳納的增值稅申報(bào)表,現(xiàn)在收到這個(gè)退稅應(yīng)該怎么做賬呢?更改之前的申報(bào)表又怎么做賬呢?
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2023-12-07
請(qǐng)問上個(gè)季度銷售額是114萬,正常交稅了,這個(gè)季度開票了64萬,不是都免稅了嗎不用交稅但是紅沖了一個(gè)發(fā)票—228,這樣就形成了要退稅6塊多,但是他紅沖的這個(gè)收入算在了第一季度收入,沒有沖減第二季度收入,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做紅沖的這個(gè)賬?增值稅申報(bào)表上第一季度和第二季度的收入都是分別列示的
2/867
2022-07-07