 年末增值稅明細減免金額和已交稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
年末增值稅明細減免金額和已交稅金也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
 進項一百萬,銷項80萬,已交稅金5萬,申報表如何填報
進項一百萬,銷項80萬,已交稅金5萬,申報表如何填報
 你好,我想問一下我們公司按現(xiàn)有政策對以前已交稅金給予抵扣,那我收到國稅的通知書我該如何出憑證
你好,我想問一下我們公司按現(xiàn)有政策對以前已交稅金給予抵扣,那我收到國稅的通知書我該如何出憑證
 一般月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉(zhuǎn)增值稅,每個月交的時候做
借:應(yīng)交稅金——已交稅金
     貸:銀行存款
這樣做的話,到年底需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛?
一般月末是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,最近我接到一本帳它是月末不接轉(zhuǎn)增值稅,每個月交的時候做
借:應(yīng)交稅金——已交稅金
     貸:銀行存款
這樣做的話,到年底需要再做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛?
 請問,本月補開上月已交稅金發(fā)票,如何填申報表
請問,本月補開上月已交稅金發(fā)票,如何填申報表
 我們會計記賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項都是用的已交稅金!請問老師正確分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)和支付增值稅的分錄
我們會計記賬的時候結(jié)轉(zhuǎn)銷項,進項都是用的已交稅金!請問老師正確分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)和支付增值稅的分錄
 老師您好,增值稅中的已交稅金和預(yù)交增值稅有什么區(qū)別,在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是什么樣的?
老師您好,增值稅中的已交稅金和預(yù)交增值稅有什么區(qū)別,在月末結(jié)轉(zhuǎn)的時候分錄是什么樣的?
 老師你好,我是做內(nèi)賬的,我想問一下,我這邊是9月開始建賬的,我9月的時候沒有計提稅金,期初數(shù)也是零,我在9月交稅的時候會計分錄是這樣做的,借 應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎么做
老師你好,我是做內(nèi)賬的,我想問一下,我這邊是9月開始建賬的,我9月的時候沒有計提稅金,期初數(shù)也是零,我在9月交稅的時候會計分錄是這樣做的,借 應(yīng)交稅金——已交稅金 貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎么做
 老師,請問開出增值稅票時貸記應(yīng)交稅金(銷項),次月繳納稅金后,借記應(yīng)交稅金(銷項)還是應(yīng)交稅金(已交稅金)?為什么?
老師,請問開出增值稅票時貸記應(yīng)交稅金(銷項),次月繳納稅金后,借記應(yīng)交稅金(銷項)還是應(yīng)交稅金(已交稅金)?為什么?
 個人所得稅交稅稅點,稅率
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 剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
剛交房2年的店鋪增伯稅要交多少
 應(yīng)交稅額余額在借方但是我沒有留底查了一下,余額等于應(yīng)交稅費增值稅銷項-進項-已交稅金+期初余額=26470.57元,余額在借方
應(yīng)交稅額余額在借方但是我沒有留底查了一下,余額等于應(yīng)交稅費增值稅銷項-進項-已交稅金+期初余額=26470.57元,余額在借方
 應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金如何結(jié)轉(zhuǎn)?
應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金如何結(jié)轉(zhuǎn)?
 應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/已交稅金這個科目是不是結(jié)轉(zhuǎn)上個月沒有交的稅金?
應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/已交稅金這個科目是不是結(jié)轉(zhuǎn)上個月沒有交的稅金?
 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金, 老師這個科目是不是 一般不用了呢
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金, 老師這個科目是不是 一般不用了呢
 你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
你好~ 我在4月2 跟5月8 都開了16% 的票, 4月已報稅及扣了增值稅. 5月就要6月15日前報稅. 可是 我沒有提前申報, 現(xiàn)在要改稅表...改,要找專管員簽名, 可是簽完後,去稅局改了稅表, 哪5月是用新的申報表,真的能申報嗎?
 去年應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金,借方有余額,今年要怎么調(diào)整呢
去年應(yīng)交稅費-增值稅-已交稅金,借方有余額,今年要怎么調(diào)整呢
 老師您好,期初余額設(shè)置時,應(yīng)交稅費進項稅,已交稅金余額直接設(shè)置成借方是不是比較好點,謝謝老師
老師您好,期初余額設(shè)置時,應(yīng)交稅費進項稅,已交稅金余額直接設(shè)置成借方是不是比較好點,謝謝老師
 公司是一建筑公司,例如收到分包商開來的發(fā)票300萬,分包商在項目所在地也按300萬預(yù)繳了稅金87378.64元;我公司當期收入500萬,公司按500減去300差額納稅,收到分包商的發(fā)票直接按300萬計入工程施工成本還是稅金單獨計入應(yīng)交稅金----已交稅金科目呢?
公司是一建筑公司,例如收到分包商開來的發(fā)票300萬,分包商在項目所在地也按300萬預(yù)繳了稅金87378.64元;我公司當期收入500萬,公司按500減去300差額納稅,收到分包商的發(fā)票直接按300萬計入工程施工成本還是稅金單獨計入應(yīng)交稅金----已交稅金科目呢?
 我們當月在異地預(yù)交了附加稅,在本地算的時候,有附加稅,可以抵減已經(jīng)預(yù)交過的附加稅嗎
我們當月在異地預(yù)交了附加稅,在本地算的時候,有附加稅,可以抵減已經(jīng)預(yù)交過的附加稅嗎